你好; 你货物有退货回去吗? 你认证了 你开红字信息表 你做 :借 库存商品贷进项税转出 ;然后收到红字发票 做借库存商品 负数贷应付账款 负数或者银行存款负数
老师好!我们公司去年12月份收到的进项发票已经认证抵扣,现在卖家跟我说发票开错了需要退回红冲,请问老师发票给他们退回我需要怎么做?
老师好,我们公司现在需要将21年8月份收的1份进项发票要退回个供应商,进项税已抵扣,请问现在怎么做账,分录怎么写?
老师好,我们公司现在需要将21年8月份收的1份进项发票要退回供应商,进项税已抵扣,请问在月增值税申报时要怎么做
请郭老师回答,我8月份没有做退税勾选,我选择的是抵扣勾选。我现在的问题是我8月份的时候,拿到进项和普票该怎么写分录。之前我是做的进项转出。请郭老师回答,我8月份没有做退税勾选,我选择的是抵扣勾选。我现在的问题是我8月份的时候,拿到进项和普票该怎么写分录。之前我是做的进项转出。
收到1份2021年2月份进项发票,在核实过程中发现前任会计把该专票已于21年4月进行了抵扣,而发票是22年2月刚收到的,现在因该项目成本需要仍要补入账,该怎么处理,写分录?谢谢老师!
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
我们要退货
你好 你认证了 你开红字信息表 你做 :借 库存商品贷进项税转出 ;然后收到红字发票 借银行存款 贷库存商品
借 库存商品贷进项税转出后面填写的金额是信息表的税额吗
你好;先 是的 根据信息表的税额来写