你好,拜访客户的做到招待费,如果你们是出差的业务,可以做到差旅费。
我请教一个购车抵税的问题,我现在的公司是这个月新注册的建筑公司,过节后才去税局报到,申请一般纳税人,目前还没有开票也没有进项,老板想以公司买一辆车,想入广州公司牌,上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票,我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税,目前公司没有业务那来交了税的票?目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程,老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同,总包打款12万给我们开票就可以了,,买来的车才16万,为上牌先交了1万税,又要交购置税1.6万,这1.6万的购置税不能抵扣吧,那购车进项要抵当月没有销项有用吗?可以等到有销项时抵吗?现在进项发票是不是取消了360天认证吗?分录又怎么做呢?
老师好,请问, 买了火车票,一个行程既包括出差工作又包括探家,这个计入差旅费还是福利费? 比如春节回老家15天,其中5天工作10天休假。这个火车票计入差旅费可以吗,可以抵扣进项税?。
老师好,请问 我在外地工作,回家火车票公司报销。春节提前几天放假回老家,去客户公司拜访了一下。这个火车票可以计入差旅费吧?可以抵扣进项?
老师请问一下,我们是一家物流运输公司,公司的几十台车都是客户挂在我们公司,买卖都要通过我们公司,所以有很多购车的进项,但是我们又没有实体运输,老板想把进项抵扣,就给别人开了运输合同,开了运输发票,别人也会把发票金额对公打给我们,我们扣除了税点之后,又不能对公给别人,以前就是法人将款提到个个卡,想办法转给对方个人帐户,现在公转私越来越严,有没有什么好的办法解决这个问题呢?注册仓储租赁还有汽车配件的个体户可行不,或者有没有好点的办法呢? 谢谢老师
各位税局领导,您们好,我司是会务服务企业(可以理解为客户开会,我们负责搭建场地布置等),承接的会议在深圳市内各个地方(有时也会去周边城市),员工每天都需要外出搭建,活动结束还需要过去撤回设备,员工就餐时间不定,我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费(只有出去搭建撤场才有,不出去没有),想请问这是否符合误餐补助范畴,计入差旅费,不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细,-会载明日期,地点报销多少钱 图片是税局回复,请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢
老师 麻烦这两题讲解一下 谢谢
老师,问一下,公司在抖音上卖货了,抖音公司的款提现到公司账户了,怎么做账?
哪位老师告诉我一下这个16题选哪个?
2013年4月份房产税忘交了,然后今年这个月做了借以前年度损益调整贷应交税费房产税,月末也结转了嗯,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,最后资产负债表为什么借贷方不平呢 然后我们领导让将以前年度损益调整科目换为营业外支出
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中,第1列资产原值填报取数是本年购入+以前年度的固定资产之和,和资产负债表中的固定资产原价金额一致。第2列本年折旧金额填报取数是账上的本年贷方发生额,第3列累计折旧填报取数是账上的期末余额,4列资产计税基础填报取数和资产原值金额一致,税收折旧填报是不是和本年折旧金额一致?8列累计折旧是不是和3列的累计折旧金额一致?
内外账区别 内账意思就是外账记账了内账再记一遍+没有票的业务 外账就只记有票业务是这样吗?
增值税发票进来货未到录库存商品吗,还是做在途不列进项,哪种方便
老师好小规模纳税人报废清理2010年(当时是筹建期购入)购入的挖机可按1%开普票吗
分公司能自己独立核算吗?
老师小规模转成一般纳税人的怎么做账
出差的可以抵扣 招待的,不可以的。
这个行程车票可以算出差吗? 客户公司和我老家在同一个地方,顺便去看一下。 这个有税务局查吗?到底去没去客户公司里工作
你好,那他有住宿的发票吗?
有当地吃饭的发票吗?
住宿回我自己家里,吃饭发票有
你好,这个没有住宿的不合理吧,有风险,如果税务局查账的。
我客户公司离我家开车就40分钟。这个也必须要住宿发票吗?有住宿发票才行吗老师?
你好,对呀,开车40分钟,但是你不是开车去的,不是你不能告诉税务局,我们是开车去的,那你报销的车费的发票的是什么意思?
你解释的时候不能前后矛盾。
老师, 我是北京的,在江苏工作。 火车票是从江苏到北京的,我家在北京,客户公司也在北京。 春节回北京休假,顺便去客户公司看一下。 因为同在北京,所以不需要住宿。但是有北京吃饭的餐费发票。 老师,这个回北京的火车票行程可以计入差旅费吗?抵扣进项税?
你好不可以的。 不属于出差。
火车票公司报销。 老师,这个只能计入福利费吗?
对的是的,是这么做的。 主要是你是春节吧,这个特殊属于春节期间还在跑客户。
如果其他的时间可以,但是这个春节的不行