你好,是谁开发票啊?你公司还是代理商?
请教一下老师,我们的关联供应商在公司成立的时候赞助过我们一笔钱,然后现在他要我们提供一台设备免费给他的下级代理商,这个代理商先给我们5万块钱,设备发过去,如果年终代理商完成了关联供应商的销售额后,我们是需要退还5万块给这个代理商的,请老师帮我理一下这个账怎么做,票怎么开?谢谢
小规模,购进威士忌酒,给下面的代理商卖,公司只收返点。发票都是代理商开,公司就相当于一个中介。这个账怎么做?公司收的返点钱还用交税吗?
公司通过代购获得了一批酒,给下面的代理商,让代理商销售,开发票,交税。公司就挣个提点。购进商品,给代理商,接收返点钱,这几笔分录怎么做呀?
不是委托代销模式,进口销售威士忌。A公司从供应商买过来,让B代理商去销售,B开发票,然后B卖出去给A分成。这过程分录怎么做?小规模。购买酒供应商提供不了进项发票。
不是委托代销模式,进口销售威士忌。A公司从供应商买过来,让B代理商去销售,B开发票,然后B卖出去给A分成。这过程分录怎么做?小规模。购买酒供应商提供不了进项发票。A收到分成,也不给B开发票。
对第二个分录不明白,对多的一万元预计负债,贷方为什么是用了库存商品减少一万?科目怎么会用到库存商品?
老师想问一下,如果货款已经支付,但是确认没办法取得发票了,这个挂在往来的货款要怎么平
实缴注册资本金,会计不按当月的注资金额缴纳印花税,说一年缴纳一次,是这样的吗
老师想问一下,公积金上个月漏扣了,这个月补扣的话需要缴纳滞纳金吗?
请问开户行可以变更吗?需要准备哪些资料?
老师,年底费用暂估入账的,次年来票最迟什么时候要重新入账
老师,我想请问一下,差旅费里面含有餐补可以直接做成管理费用-差旅费报销吗?报销但是没有发票。不需要做到工资里面进行个税申报或是做成职工福利之类的吗?
老师,汇算清缴中,职工薪酬里面,年度贷方100万,借方105万,个税申报系统里面103万,纳税调整职工薪酬的表要怎么填?
完成企业所得税汇算清缴之后,是不能进行季度企业所得税申报的更改了吗?
五月份的工资怎么计算,有多少个工作日,是工资除以工作日再乘以工作天数吗
就是我们公司通过代购买酒,给下面代理商卖,然后代理商自己销售和自己开发票,公司都不参与,就是收代理商的销售提成返点。不知道咋做分录
那就是收到返点时做分录
借:应收账款 贷:主营业务收入或者其他业务收入
借:应收账款 贷:主营业务收入或者其他业务收入 应交税费-应交增值税
算是中介费,服务费,也算是收入,也需要缴纳税,不管咋的就得交税。但是小规模季度再30万以内就免税
嗯,你的理解是正确的
我感觉这销售流程不对呢?公司自己买,给下面经销商卖,只赚提点,这购进成本远远大于那个提点呢?
这应该算是委托代销吧?
嗯,差不多,有点类似那种给别人介绍给的中介费
购进酒:借:库存商品 贷:银行存款 收到返点:借:银行存款 贷:其他业务收入 应缴税费-增值税 结转成本:借:其他业务成本 贷:库存商品,这么写对吗?
这种中间商,收到的服务收入,也得结转成本吧,要不库存商品只进不出,不平呀。
是你们公司购进库存商品吗
对呀,公司购进商品,然后让代理商卖,公司收提成。
也就是说,采购的进项发票在公司,然后销售的时候,公司也开出去发票?
小规模我们公司。酒水是我们公司找人代购的,就是没有办法取得进项发票。然后销售是公司下面代理商销售,代理商开发票,老板就是不想交税。
公司小规模,抵扣不了进项,所以目前就这样了。老板今天跟我说,酒水收入全在他个人账户,这个我没办法整,这不合规定。
没有取得进项发票,那就光处理佣金收入就可以
入个人户这是不合规的,金四上线以后,资金流是监控的重点
还得建公户,往公户里面整,正常收入就开发票。
那就处理佣金收入就行了呗,购进啥的分录都不整,就整佣金这笔分录就行。那佣金分录怎么做呀?
借:应收账款 贷:主营业务收入或者其他业务收入 应交税费-应交增值税
也不用结转啥成本呗?
嗯,这种处理就相当于中介费了
老师,现在全部收入都是老板个人银行账户,全部流水都走这个账户。这个做法应该是不行了。我看那个金四了,银行账户也是重点检查的了。那开个对公账户,把私人钱转进去,重新做账行不行?
嗯,这样就比较合理了