您好,B借销售费用,贷其他应付款A等,没发票就企业所得税纳税调增

不是委托代销模式,进口销售威士忌。A公司从供应商买过来,让B代理商去销售,B开发票,然后B卖出去给A分成。这过程分录怎么做?小规模。购买酒供应商提供不了进项发票。
不是委托代销模式,进口销售威士忌。A公司从供应商买过来,让B代理商去销售,B开发票,然后B卖出去给A分成。这过程分录怎么做?小规模。购买酒供应商提供不了进项发票。A收到分成,也不给B开发票。
(三)销售计价业务: A公司通过直营店和零售商B公司分别向终端消费者销售巧克力。 情景一 2022年10月开始,A公司向终端消费者提供无门槛现金抵扣券,消费者在A公司的直营店每购买一袋巧克力即可当场使用10元现金抵扣券。A公司通过此方式促进巧克力销量从而提高销售额。 情景二 零售商B公司是A公司的销售代理人,B公司按照最终销售额的10%向A公司收取佣金。2022年10月开始,B公司向终端消费者提供无门槛现金抵扣券,消费者在B公司的门店每购买一袋巧克力即可使用10元现金抵扣券。B公司通过此方式促进巧克力销量从而从A公司赚取更多佣金。 在情景一、情景二下发放的优惠券应该如何计量?(不需做分录)
老师,你好,我公司A公司是小程序平台、B公司在小程序上做实际销售,A公司收到B公司销售款,将这部分销售款扣除平台使用费后通过代收、代付形式付给B公司。主要A小程序上会支付分销提成,实际这部分费用是B公司根据销售产生的,A公司会开发票给B公司这部分销提成属于A公司的收入,但A公司在实际支付的时候需要以什么名目支出,A公司既不能申报工资,分销人员也不会提供任何发票?
我司为自贸区企业是A ,国内供应商是B,国外客户是C C从A处采购商品(美元结算),A从B进货(美元结算),由B出口,A提供给 C清关手续,提单在路上更改发货人和收货人,这个业务在财务和税务上如何合规合法呢? 这个业务模式看起来像是一种转口贸易,也就是A公司作为贸易中介,B公司作为实际出口商,C公司作为最终买家。在财务和税务上的合规性主要涉及以下几个方面: 1. 发票问题:A公司从B公司采购商品时,B公司应向A公司开具增值税专用发票。A公司再将商品卖给C公司时,也应开具增值税专用发票。 2. 税务问题:B公司作为出口商,其出口的商品可以享受增值税退税政策。A公司作为贸易中介,其收入应缴纳企业所得税。 3. 外汇管理问题:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中国的外汇管理规定,将外汇兑换成人民币。同
开异地工程的建筑发票,外经证怎么办理
X公司为支持某贫困地区的经济建设,公司在该地投资500万元建成了一栋新厂房,于2011年12月通过政府部门将其捐赠给当地从事公益事业的Y公司。这一行为对双方税负有何影响?假定两公司企业所得税率均为25%,城建税7%,教育费附加3%。假定该厂房折旧年限20年,报废时无残值,无清理费用及清理收入。X公司每年的会计利润额1000万元(未扣除捐赠额及相关支出),受赠方Y公司接收该不动产后预计每年的会计利润额为200万元。双方除了这笔捐赠再无其他纳税调整事项。要求:(1)分析捐赠时X、Y公司的各自税收负担(2)替X、Y公司进行纳税筹划,并对比前后税负变化
税务机关关心公司财务报表的毛利率,税负率吗
老师您好,一般纳税人公司异地项目有预缴税款,本地开了增值税专用发票不是异地项目的,开的物流辅助服务6%的专用发票,认证进项发票不够的情况下,之前交的预缴增值税可以抵减本地的吗?
老师,您好,老板家属的机票怎么入账,老板开的*旅游服务*预定住宿费能入账么?
请问下老师,对于2016年4月前取得的不动产,一般纳税人在2021年后用于出租,这个出租的增值税税率是多少
老师,黄金首饰,以旧换新收入是怎么确认的?差额收入吗?
本月第一个工作日的汇率6.9元,购汇汇率6.91,为啥购汇分录 ,为啥美元银行账号增加是本月第一个工作日的汇率,不是按照购汇汇率呢?不理解 买美元为啥用本月第一个工作日汇率 出口退税期末调汇那个题目,购汇40000元,购汇汇率6.91元 会计分录 借 银行存款-美元 40000*6.9=276000 财务费用-汇兑损益 40000*(6.91-6.9)=400 贷:银行存款-人民币 40000*6.91=276400
excel表格中,我想把其中三行数据排放到第二行里去。我该如何操作
老师,有一个新客户开票有要求单价开出的发票里面要保留小数,比如含税单价0.36,开出的发票是不含税的单价小数点就好几位,怎么弄成两位呢
我是A公司
您好,A买酒。借库存商品,贷应付账款,收到B分成,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,借主营业务成本,贷库存商品,
我纠结在,酒给代理商卖,酒应该发给代理商了,库存商品不是少了吗?这个过程不做分录吗?
您好,您可以借发出商品,贷库存商品
然后收到提成,确认收入,在结转成本,借:主营业务成本 贷:发出商品
您好,是的,您的理解非常正确,没发票,企业所得税不能税前扣除