你好,是不是计提坏账准备导致没对上?不好意思,你的报表都是英文的?你问问其他老师,希望其他老师可以帮助你,
老师,资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42,这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额,我检查很多遍了,利润表中的所有数据都一模一样,包括净利润也都是匹配的,资产负债表里其它数据也一样没错,只是未分配利润栏的数据两边不统一,我还手动加过很多遍,而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了,也可提交不了,我用友里的数是平的,这应该不是填写错误的原因,应该是取数的原因,老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了,刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税,收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税(简) 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
老师,你好!我司要进行贷款(资料已经提交上去),审核时银行问为什么我们资产负债表的应收账款比应收账款账龄表的数额大?我应该怎么回答才好?
老师,你好!我司要进行贷款(资料已经提交上去),需要提交资产负债表和应收账款账龄分析表,提交资料之后,给银行打回来了。说我们的报表数据一共有十三处对不上,能麻烦帮我看看是哪里有错吗?
老师,我想问一下,一个电脑上已经下载用电子口岸 退税,加密文件,之前财务一直在电子口岸申报退税的。但是我现在想在税务局去退税,那第一次采用在税务系统平申请退税,
一般纳税人和小规模纳税人的频率是多少
老板有两间公司,4月运输供应商开了运输费发票给a公司,但后期出纳用了b公司转款给供应商,不想经过退款再用a公司再转款当时处理,可以签三方委托代付协议处理吗?a公司和b公司有过少量业务往来的
如果我要留5000元买办公用品,电子税务无票收入写10000,存银行只能存95000对吗
老师好,请教2个问题,1,我们是小微企业,未开立外币账户,收到外币欧元后,向银行结汇,请问我们需要做欧元买入价和中间价的汇兑损益吗? 2,外贸公司出口退税备案,请问在电子税务局上什么时候开始操作?我们收到预收款了,正准备发货.谢谢
老师,这个是什么意思,今年1-2月是4600申报的,后面一直是0申报,这个月重新换了电脑报,显示的这个啥意思
原币汇率和美元汇率在填写退税申报表时咋区分,分别是报关单上的哪个汇率
老师你好,商务服务行业税率是多少
老师好,我将预付帐款科目做成应付帐款科目行不行啊?谢谢
老师用售价法结转成本,成本可以用差价调整,库存商品品用调整吗,库存和成本一致吗
收了我钱,居然说不知道为什么
我想办法退回,不好意思,我这个系统操作不太熟练
同学您好 已经联系官方帮您退费了哈,请稍后
同学您好 这笔订单官方已经退了哈