借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费借应付职工薪酬,福利费贷银行存款。
老师好。过节如果发钱的话,是要计入工资填入个税申报,本期收入里是吗?如果买东西发放的话,直接就是 借:管理费-福利,贷:银行存款。还需要过应付职工薪酬-福利 吗?
老师,过年公司发了五百元的的过节费(只有四人的小公司),应该是记入管理费用福利费贷银行存款,还是应付职工薪酬要并入当月申报收入
老师,:给高管们租的公寓年租金我这样记:管理费用-福利费,贷方还要过“应付职工薪酬”这个科目吗?还有一次支付了一年的租金是不是还得按月摊,不能一次记入管理费用? 这样对不:借 :长期待摊费用-房租 贷:应付职工薪酬,贷:应付职工薪酬,贷:银行存款, 按月再分摊:管理费用-福利费,贷:长期待摊费用,这样对吗?
请问小公司里的福利一定要通过应付职工薪过渡吗?因为刚到新公司,原会计都是直接记入管理费用-福利费,然后就银行存款,没有经过应付职工薪酬科目
老师,公司的聚餐费计入福利费,是不是还要通过应付职工薪酬归集一下?借:管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款?
老师,请问个税和养老保险有没有什么联系,不申报个税能领养老保险吗?需不需要补交才能领
老师,工资1-3月按月计提,发放时不按时发,假如4月份支付某个员工1万元(这期间的社保费申报但没有缴纳),申报个税时,收入填1万,扣社保五险按申报还是实际缴纳数填写?
金蝶云星空做凭证的时候不是已经指定了现金流量,如何把凭证明细及对应的现金流量导出来?
老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税(进项税额)66.3吗,麻烦老师给讲一下
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?
报个税时需要申报当月收入吗
发放的次月申报个税的合并到工资。
老师,上个月发工资多扣了员工的个税这个月补的时候可以借应交税金贷应付职工薪酬还是贷其他应付款,是不是如果记到应付职工薪酬那应付职工薪酬数就增加了,就不对了吧
你好,都可以的,可以通过其他应付款,也可以通过应付职工薪酬。