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你好,老师,2022年2月份让银行开了以前年度增值税专用发票(包含18年19年20年21年的),请问收到发票后,做帐的分录是什么。 以前年度的费用,可以做在2022提2月份里吗

2022-02-16 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-16 13:35

同学你好 之前付款了吗咋做的分录

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快账用户5623 追问 2022-02-16 15:47

18-21年的年费都做到管理费用里了,手续费做到财务费用手续费里了。今天收到发票,发票上面统一给开的是直接收费金融服务发票,没有区域手续费和年费。我就不知道该怎么操作好了

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齐红老师 解答 2022-02-16 15:53

同学你好 直接按照发票来做就行了

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快账用户5623 追问 2022-02-16 15:55

老师,那分录怎么写,以前年份的分录是 借:管理费用 贷:银行存款 借:财务费用——手续费、 贷:银行存款 现在收到的发票都是以前这些的费用发票

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齐红老师 解答 2022-02-16 16:03

同学你好 是什么会计准则呢

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同学你好 之前付款了吗咋做的分录
2022-02-16
同学你好 这个可以的 是什么会计准则
2022-02-10
你好,缴纳增值税银行给您开了专票?这个不应该,以前年度的费用不能坐在本年的,要做只能计入以前年度损益调整
2022-02-10
借主营业务成本,贷预付账款 就是12月份做的, 然后一月份借预付账款,贷以前年度损益调整, 借以千年度损益调整到预付账款 它属于2022年的成本。
2023-01-05
你好;  你这个实际是4季度的费用; 那么你 22年12月做 :借成本费用贷预付账款    
2023-01-05
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