您好,是的,您的理解非常正确

公司支付、员工支付的社保费都是计提到应付职工薪酬吗?
老师好!员工工资和社保在现金流量表里都填支付的职工薪酬吗?还是社保费填支付给职工以及职工支付的现金?
你好,社保个人部分公司承担,怎么做分录 计提工资: 借:管理费用-职工薪酬 5000 贷:应付职工薪酬-职工薪酬 5000 计提社保: 借:管理费用-社保 800(假设社保公司部分) 管理费用-福利400(假设社保个人部分) 贷:应付职工薪酬-社保 800 应付职工薪酬-福利 400. 支付工资 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:银行存款 5000 支付社保 借:应付职工薪酬-社保800 应付职工薪酬-福利400 贷:银行存款1200 这样子做分录对吗 公司福利菲一年不能超过工资总额的多少?
计提研发人员工资和社保是 借:研发支出-费用化支出-研发人员工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:研发支出--费用化支出-研发人员社保费 贷:应付职工薪酬-社会保险费 这样做账吗
老师,累计折旧一般挂不挂二级科目?
老师您好,以前年度个人所得税单位申报记录里的税金和实际缴纳的税金不一致,实际缴纳时候多了12.06,当月发生过更正申报,在系统里的记录是最后一次申报的记录吗?我看银行的扣款记录是第一次申报的时间,这种情况要怎么查询是那个人出了错误呢?
老师收到2024年预交的水资源费退款应该怎么做账?
老师,编织半年的明细表,应付职工薪酬的本期提取和本期支出是6月的金额,还是1到6月的累积金额呢
把个人房子租给一个公司。对方公司要租赁发票……那个人去代开的话需要带什么资料?税率是多少?都要交什么税?
老师,请问一下,我今天付的款,如果是26年开票这样可以做账吗
原分录是这样 3、支付供应商货款 借:应付账款100 贷:银行存款100 4、结转库存 借:库存商品100 贷:应付账款100 5、结转成本 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 现在收到50退款,正确分录怎么做,库存也相应减少,应该怎么做
老师你好 想问下我们去年不是企业分账,把一部分账分到我们子公司,并且通过资本公积科目进行划转,今年我们有些账目通过再次核算,还是属于集团,我们扔按资本公积这个科目来记账,现在有个问题记账后我们资本公积科目出现负数情况,我们需要怎么调整呢
老师你好,我们是小微企业,应纳税所得额是175万,请问企业所得税税率是25%还是5%?
小规模纳税人,可以这个月销售,这个月没收到成本发票,暂估成本,下个月再冲掉嘛
请问个税要计提吗?
您好。是需要,借应付职工薪酬工资贷应交税费应交个人所得税