你好,不算虚开发票,但是你们付款方式不规范,应该直接公户转给对方

老师 我公司接受了200多万的普通发票 因为私人债务的关系 我没有直接付款给开票方的服务费 通过备用金提现的方式 然后私人转账付款给开票方应付服务费的个人了 这样算虚开吗
老师,我们是建筑安装服务公司,实际发生的业务好多都是用公户转到个人私户上的。比如,公司的车辆维修保养费389元,然后公司司机个人付款,对方也开具了专票,回来后我们出纳就用公户转给司机了389元。这样合规吗?请老师指点
老师,整个过程是这样的,我和甲方的项目,我是个人,但甲方要开票,我就通过朋友的公司和甲方做服务合同,项目完成了,我就让朋友公司开票收款含6%的企业所得税,甲方付完款了,朋友就分了5次转账给我,每次1万,公账转私账,用途是技术服务,我在个税app上没有查到我有交税记录,这样我是不是综合个人年度汇算的时候要补交20%的劳务所得税?
公司提供劳务派遣,发票开出保安服务费,公司付款给对方的人员工资,有一家因为各种原因提供不了人员工资,想开车辆租赁票给我们,然后我公司付款给对方,这样操作可以吗
2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票,我看之前的会计直接库存现金付的款,然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借:应付账款22万 贷库存现金22万 借:库存现金22万 贷:其他应付款22万 去年的账,我想把这两个分录红冲掉,红冲后,其他应付款法人余额为借100万,法人欠公司100万,年底我该怎么平账
新接手的账务 应收账款负数怎么录科目余额表呢
老师,给员工支付的辞退赔偿金申报了可以税前扣除吗?
朴老师,员工本月离职,社保本月已经买了,社保本月减员吗?
请问7-12月份需要申报平台收入,申报之后平台的支出可以开发票回来抵扣企业所得税吗
老师好,2020年11月收到专项财政资金,有结余,满五年到2025.12月要结转对吧?做分录:借递延收益 贷其他收益对吗?
借:主营业务成本100 贷:库存商品100 借主营业务成本100 借库存商品-100这两个分录一样吗 影响了什么
老师计入长期待摊费用里的费用所得税应该填哪张表了。
单位卖使用过的二手车,增值税怎么算
现在我有2个问题比较纠结:1.我原来把总公司与分公司的内部往来设在其他应收款中的,这样不好核对账,咨询快账软件老师,回复快账软件,科目管理里有没有共同科目,也没有内部往来这个科目,现在我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目,资产负债表又不取值;分公司与总公司是独立核算,分公司对公的收付走的总是基本户(总公司代分公司收款,代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款);问题2,分公司的销项、进项我开始走的正常应交税费-应交增值税(销项税额/进项税额),分公司无法独立交税,应交税费一直趴在分公司的,我又把销项进项改到内部往来-总公司(销项/进项)了,这样改后,账套里又看不到增值税了,所有很纠结,请求老师帮助[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
老师,我们领导让把一笔收款做到25年5月去,是我们的工程款,那报表就不对了吧,怎么规避这个事