你好 借其他应收款 贷银行

提问:公司有新员工,该员工在之前的公司有年终奖金,我们公司也有,我公司本次发放的年终奖金可以一次性单独计税吗
老师,我们另外一个公司的员工,因为平时经常为我们公司服务,年终奖在我们公司发的,,申报和计提账务处理怎么处理
老师,我们另外一家公司的员工,年终奖是在我们公司发放的,入账到哪个科目?
老师,我们另外一家公司的员工,年终奖是在我们公司发放的,入账到哪个科目?
我们公司是另外一家公司的法人股东,我们投在里面的投资款入哪个科目
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
不良资产处置的账务处理怎么做
老师你好 我们是一般纳税人,本月截止到现时为止开出发票约30万元,收到进项票约5.1万元,还欠进项票约24.9万左右,进项严重不够啊[捂脸]需要交增值税约3万左右,并且税负过高也会有什么税务风险?
老师,麻烦问下,小规模公司租给我们办公室,可以开专票吗,税率是3%吧,谢谢
老师你说什么呢,我们公司要做这节个员工的年终奖计提在哪个科目?
老师你说什么呢,我们公司要做这个员工的年终奖计提在哪个科目?
你好 你不是代付款吗