你好,这现在发生了什么业务?收到了分包发票吗?
老师,我们是施工企业(门窗安装类的),买了材料直接拉到工地用,分录可以这样写吗? 借:工程施工--XX工程(项目)---直接材料 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款
老师,请问我们跟一公司签了份隔墙施工工程,这个工程款怎么做分录,借方一级科目是工程施工-,明细科目记什么,是分包还是...,税也是应交税费-应交增值税-进项吗
老师,我们是一般纳税人(工程建筑公司),4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?比如:4月分录:借:工程施工~材料费50000应交增值税~进项税额5000贷:应付账款550000,5月分录:借:工程施工~材料费50000(红字)贷:应付账款(红字)55000应交增值税~进项税额转出5000老师,是这样做吗?麻烦你详细看一下,有问题吗?
公司如果借银行500万作为实收资本投资公司,实收资本就是500万,短期借款500万,资产负债表是不是这么填
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
开的发票是隔墙工程款
借工程施工分包款应交税费应交增值税进项贷银行存款,如果确认了收入之后,借主营业务成本贷工程施工。
老师这是属于分包款吗
你好,对的是的,你们单位承包的分包给人家的,属于分包。
还没确认收入月底能结转工程施工科目吗
可以的,就是没有收入才做到工程施工。
我公司接了很多项目还要不要分项目明细出来,我现在都混一起,因为都是我们公司业务所以我都没分开来,原材料费用那些都没备注哪一个工地的,要不要细分
你好,需要的二级科目或者是三级四级里面分出来就行。
好,谢谢老师
不用客气,工作愉快