你好,这现在发生了什么业务?收到了分包发票吗?
老师,我们是施工企业(门窗安装类的),买了材料直接拉到工地用,分录可以这样写吗? 借:工程施工--XX工程(项目)---直接材料 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款
老师,请问我们跟一公司签了份隔墙施工工程,这个工程款怎么做分录,借方一级科目是工程施工-,明细科目记什么,是分包还是...,税也是应交税费-应交增值税-进项吗
园林绿化工程项目,我们是承包方,工程分阶段结算,支付该阶段60%的款项,已经完成第一阶段,成本费用分录我做的是借工程施工-苗木、直接人工工资等科目 贷应付账款,应付职工薪酬等科目,现在开票20万了,开票我做的分录是借 应收账款 贷 主营业务收入、应交税费,成本结算分录怎么做呢?
老师,我们是一般纳税人(工程建筑公司),4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?比如:4月分录:借:工程施工~材料费50000应交增值税~进项税额5000贷:应付账款550000,5月分录:借:工程施工~材料费50000(红字)贷:应付账款(红字)55000应交增值税~进项税额转出5000老师,是这样做吗?麻烦你详细看一下,有问题吗?
老师好,有一个路桥项目,甲方是交通局,归财政拨款,我们是挂靠方同时也是劳务分包公司,7月份甲方拨付预付款14万元其中含劳务费30万元,被挂靠方给甲方开了140万元普通发票,9个点的税率,周四甲方又给了45万元劳务费,被挂靠方给甲方开了9个点的建筑服务‘工程款的普通发票,老师被挂靠方可不可以给甲方开3个点的普票
老师,今年审计考了一题,内控处理器11月变了,没有测之前的,以后测变的,但是不信赖前后,这是恰当还是不恰当
老师,适合采用零基预算编制方法的费用预算都有什么?
请老师解答一下这个题,最好分析一下。
固定资产计提折旧,折完了,剩了200的净残值怎么写分录
公司产品技术附加值高是什么意思?老师
老师,印花税在填写买卖合同的计税金额时,如果没有合同,只有发票,实际工作中,是按含税金额填,还是按不含税金额填?
公司要上市,和是不是高新技术企业有什么关系?
损耗率是怎么计算的?
老师,委托另外机构研发项目,除需按80%及不超过境内研发三分之二的部分做加计扣除外,加计扣除还收时间影响吗?不能一次记加计扣完?
开的发票是隔墙工程款
借工程施工分包款应交税费应交增值税进项贷银行存款,如果确认了收入之后,借主营业务成本贷工程施工。
老师这是属于分包款吗
你好,对的是的,你们单位承包的分包给人家的,属于分包。
还没确认收入月底能结转工程施工科目吗
可以的,就是没有收入才做到工程施工。
我公司接了很多项目还要不要分项目明细出来,我现在都混一起,因为都是我们公司业务所以我都没分开来,原材料费用那些都没备注哪一个工地的,要不要细分
你好,需要的二级科目或者是三级四级里面分出来就行。
好,谢谢老师
不用客气,工作愉快