你好,可以做到福利费或者招待费里面的。
老师您好我们是餐饮公司,想问一我们帮公司开发票,实际客户未消费,把款项退回给客户了,这个账务处理该怎么做啊
老师,我们有公司新设立了一家公司,但是新公司的一些收款手续还未操作好,就已经有客户购买了新公司的产品。所以客户就直接把款项打到了我们现在公司是账户里,并且要求开票,可是这个产品是新公司的。请问这笔打到现在公司账号的新公司业务,该怎么操作呢?
老师您好,请问公司收到的餐饮发票,其实是买礼品送客户的,这个账务怎么操作合适呢
老师好,请问公司是一般纳税人,购买礼品卡送给客户,收到的专票可以抵扣吗,怎么做分录?
老师您好,我们购买了别的公司的礼盒,然后给领导送礼,对方给我们开了餐饮服务的发票,老师这个我应该怎么做分录呢
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
你好,老师,这种是属于员工集体福利费吗分录怎么做啊
你好,对的是的,借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。
好的,老师请问如果是团建的费用是不是也可以做成这样啊
你好对的是的是一样的。