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增值税报表里未开具发票金额未负数,填补进去咋办

2022-02-17 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 13:33

好,具体是哪个科目?负数。

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快账用户2161 追问 2022-02-17 13:34

正常是借:税金及附加贷:应交税费——城镇 然后借:应交税费贷:银行存

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齐红老师 解答 2022-02-17 13:36

就是按你账目处理后出报表。。报表数据自动取的。

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齐红老师 解答 2022-02-17 13:36

税金附加在利润表填写。。应交税费负数填写在其他流动资产。

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快账用户2161 追问 2022-02-17 13:38

刚发错了,就是暂估数据和正常开发票数据之前是差异

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齐红老师 解答 2022-02-17 13:42

把暂估的红冲按发票入账就没有差异了。

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好,具体是哪个科目?负数。
2022-02-17
你好,可以填写负数的。
2022-02-16
你好,这个很正常的,没事的
2022-08-17
你好,这个月开了发票吗?如果是的话,未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数
2022-08-12
你好,没太明白您的意思,就是之前没有确认收入,现在你要把收入都冲减掉吗?让账上跟申报表一致?
2022-02-22
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