你好,具体是因为什么原因需要冲销其他应付款借方余额呢?

事业单位冲销其他应付款借方余额怎么做分录
1、其他应收款期末借方余额17000,其他应付款期末贷方余额1900,转损益:营业外收入,怎么做分录?
请问事业单位,财务会计分录为,借其他应付款 贷银行存款,预算会计怎么做分录呢
事业单位,计提经费,可以这样做分录吗,借:其他应付款,贷:财政拔款收入,到实际收财政资金到时,借:零余额帐户,贷:其他应付款,可以吗?
事业单位去年其他应付款期初数和其他应付款里的一笔挂账数据重复,今年怎么调整?冲的分录怎么做?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
就是多预提了实际支付少
你好,多预提了,冲销当时预提的分录就是了