你好,按照减免之后再来做。

我想咨询一个问题~小规模纳税人减半征收的印花税和附加税,是按半数计提还是应该全额计提,并将减半的部分计入“其他收益”啊?
你好,我想咨询一下城建税和印花税、文化事业建设费的计提如何做会计分录,因为涉及到免征和减征,免征的是否该计提?减征的是按照减征政策计提还是?谢谢
小规模 印花税减免征收 我计提印花税是按照 减免过后的 应(补退)税 计提 还是 通过应纳税额计提
印花税减半征收,但是缴纳是按全额缴纳的,税局又退回减免部分印花,请问如何计提呢?是按全额计提?还是按减免后计提呢?退回减免部分的印花又该如何做分录呢?
老师,印花税申报表计税依据171702.92,应纳税额51.51元,减免税25.76,应补退税额25.75,那我计提印花税是不是应该借税金及附加25.75就行了
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗