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老师,备用金支付了好多没有发票的报销,这最后怎么做平啊

2022-02-17 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 14:48

你好;  做成本费用去处理。 汇算调整   

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快账用户4184 追问 2022-02-17 14:49

就是我这是内账

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齐红老师 解答 2022-02-17 14:53

 你好; 那你就正常做; 比如借管理费用 贷 其他应收款    

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你好;  做成本费用去处理。 汇算调整   
2022-02-17
你好,针对多付的部分 借:营业外支出,贷:银行存款 等科目  
2025-05-13
你好做无票支出纳税调增
2025-10-17
你好,你给他找个别的发票,比如说打车的发票呀,给附到凭证后面就行了,那个发票的金额比这个九分钱大是没事的,但是即便你不找也没事,因为税务局不可能为了九分钱再去查你的。
2023-08-11
你好!计入其他应付款相当于法人垫付,后期账上有钱在冲
2022-11-25
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