你好!计入其他应付款相当于法人垫付,后期账上有钱在冲
您好,问下老师,从外账那边结账回来,很多对不上,特别是应收应付那块儿,前期很多款已收已付,但是都是收付的现金,外账那边做账没做现金,一致挂账在,请问现在调账该怎么处理,是把以前挂账的冲掉调成直接现金方式支付,这样会不会有税收风险,或者还有没有其他的处理方式?
我们有一笔货款还未支付,之前就挂在应付账款了,现在对方开了发票来,但是我们实际也未支付,怎么入账呢?我想把应付账款转到应付票据,但是我们又没有开汇票啊什么的给人家……
你好老师 这边之前是代账会计帮忙做的账 用了预付账款 我现在把预付账款转到应付账款了 我发现我都没有应付账款了 应付账款负数四十多万了 我该怎么处理 历史遗留问题 大多是没有发票的
公司有一笔广告费,是公司好几年来一直没有开票的,然后之前付款都是私账付的,现在全部开了票,请问这样怎么处理这笔业务,要是算现金支出,可是账面上没有那么多现金做这笔支出,要是应付,应付就成负数了
之前的平台费用,都是用现金支付的,现在平台把发票全部补过来了,但是之前的支出没有入账,都是私账,现在怎么处理这笔账务好些如果把之前的支出,全部做成现金支付,但是账面上没有这么多现金,应付账款也没有那么多,把发票按应付入账,应付就成负数了,这个要怎么处理
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
那就是,借销售费用,贷其他应付咯,只要做这一个分录就可以是吧
你好!不涉及进项税的话可以
对方开过来的是专票,要分开做吗,还有后续有钱再冲,这个怎么冲
你好!你们可以抵扣的话借方增加应交税费科目,以后账面有钱 借:其他应付款 贷现金