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之前的平台费用,都是用现金支付的,现在平台把发票全部补过来了,但是之前的支出没有入账,都是私账,现在怎么处理这笔账务好些如果把之前的支出,全部做成现金支付,但是账面上没有这么多现金,应付账款也没有那么多,把发票按应付入账,应付就成负数了,这个要怎么处理

2022-11-25 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-25 11:07

你好!计入其他应付款相当于法人垫付,后期账上有钱在冲

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快账用户5731 追问 2022-11-25 11:08

那就是,借销售费用,贷其他应付咯,只要做这一个分录就可以是吧

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齐红老师 解答 2022-11-25 11:10

你好!不涉及进项税的话可以

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快账用户5731 追问 2022-11-25 11:11

对方开过来的是专票,要分开做吗,还有后续有钱再冲,这个怎么冲

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齐红老师 解答 2022-11-25 11:12

你好!你们可以抵扣的话借方增加应交税费科目,以后账面有钱 借:其他应付款  贷现金

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你好!计入其他应付款相当于法人垫付,后期账上有钱在冲
2022-11-25
花剌一剌,借应付账款贷其他应付款,有个人支付的证明吗?
2022-11-24
同学你好 计入营业外就可以
2022-04-08
您好,那就直接计入成本费用科目
2021-07-14
你好,做到其他货币资金里面第一笔发生的具体的是什么业务,你接着往下做就可以了。
2022-08-09
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