你好!计入其他应付款相当于法人垫付,后期账上有钱在冲

我们有一笔货款还未支付,之前就挂在应付账款了,现在对方开了发票来,但是我们实际也未支付,怎么入账呢?我想把应付账款转到应付票据,但是我们又没有开汇票啊什么的给人家……
老师,你好,请问如果以前收到押金没有做在账上,那个押金只在内部做了,现在企业长期亏损,所有的收入都全部入账,这个账上现金就多了,但是实际上现金没有了,收到的现金用来付以前的押金了,还有付无票的费用,这使得现金账实不符了,请问这个付出的费用和押金能直接做在外账中吗,无票费用以前做纳税调增可以吗,但是押金怎么办,我们有个同事说,重新补做一笔押金,然后在退,但是补做的押金借方做什么科目呢,以前收到的押金平时用来开支了
你好老师 这边之前是代账会计帮忙做的账 用了预付账款 我现在把预付账款转到应付账款了 我发现我都没有应付账款了 应付账款负数四十多万了 我该怎么处理 历史遗留问题 大多是没有发票的
公司有一笔广告费,是公司好几年来一直没有开票的,然后之前付款都是私账付的,现在全部开了票,请问这样怎么处理这笔业务,要是算现金支出,可是账面上没有那么多现金做这笔支出,要是应付,应付就成负数了
之前的平台费用,都是用现金支付的,现在平台把发票全部补过来了,但是之前的支出没有入账,都是私账,现在怎么处理这笔账务好些如果把之前的支出,全部做成现金支付,但是账面上没有这么多现金,应付账款也没有那么多,把发票按应付入账,应付就成负数了,这个要怎么处理
如何资金在在账户上呆一天然后打给个人,算实缴吗?
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税。
您好老师,土地使用税开始缴费时间就是土地出让合同买下次月开始,结束时间那个条件
小微企业资产5000万/营业利润300万
#提问#子公司和母公司之间,母公司的盈利比较好,利润多,怎么通过合法途径,把母公司的款转入子公司呢?
老师,我想问下,长期股权投资里,新准则下,非同控的审法评费是计入初始投资成本吗?
请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
#提问#老师,您好!如果分公司的员工底薪在分公司发,但是提成通过总公司发,在总公司报个税,这种做法是否可行?
那就是,借销售费用,贷其他应付咯,只要做这一个分录就可以是吧
你好!不涉及进项税的话可以
对方开过来的是专票,要分开做吗,还有后续有钱再冲,这个怎么冲
你好!你们可以抵扣的话借方增加应交税费科目,以后账面有钱 借:其他应付款 贷现金