你好; 是的。 可以的。 直接转给总公司; 借营业外支出贷银行存款

老师,分公司是独立核算的,准备注销了,账上的钱可以直接打到总公司吗,如果可以,账务上怎么处理呢
分公司和总公司是独立的法人,单独核算,现在分公司注销了,分公司还有应收账款未收回,这笔钱可以打到总公司,这样合规嘛
请问如果异地设立非独立核算分公司的话,可以在异地不备案税种核定,全部税务账目在总公司处理吗?
老师,请问独立核算的分公司注销时,与总公司的往来款,总分账目可以直接抵销或是合并吗?不涉及税吗?
老师,如果现在把另一家独立核算的公司合并到总公司旗下,调整为非独立核算后,收到子公司的发票可以直接放在总公司入账吗?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
总公司的账务处理呢
你好; 借银行存款贷营业外收入
啊,不是应该做其他应收款吗
你好; 关键是你也不会退给分公司的;分公司也要注销了
好的谢谢老师
没事的希望能帮到你