同学:您好。 6. 借:资产处置损益 100000 无形资产减值准备 10000 累计摊销 90000 贷:无形资产 200000 借:银行存款 150000 货:资产处置损益 141509.43 应交税费-应交增值税-销项8490.57
老师,我想咨询一下,老板开一般户两年以上,不和财务说明,财务人员不知情,一直入帐都是基本户,之前帐做得混乱,怎么补救好,之前报表,申报已完成,请指教!
请问,企业可以申请暂停缴纳社保嘛?
老师,请问一下A107012研发费用加计扣除表,原来已经交税了,后面申请高新补贴把工资放入研发费用了,不想退税可以填纳税调增表的嘛?
老师,您好,请问下债务人用发行普通股来抵债,差额是入投资收益还是其他收益?
你好老师,我要开10万的票,开票额度不够了,先把剩余的5万,开出来,然后再提额,但是我发现开票系统自动提额了,不知道怎么回事?
老板自己买了一个商品回来。他自己从私账给钱的,他又卖了出去,不经过公司,这样做会有税务风险吗?
一般项目抵扣进项533.64 即征即退项目抵扣674.88元 是抵扣房租 怎么做即征即退情况说明
银行回单付款人和收款人都是同一个公司和账号,是什么业务,提现吗?摘要是差旅费
营业收入净额是营业外收入减去营业外支出吗?
定期定额个体户(每月核定5.7万,一季度和二季度无收入,三季度含税收入50万, 请问三季度应该交多少经营所得税、增值税及附加税、水利基金? 增值税:4854.37 城建及教育附加税:485.37 水利基金:242.72 经营所得:3354.37 上面的计税,对吗?
7. 借:管理费用 56100 销售费用 117300 贷:应付职工薪酬 173400 借:应付职工薪酬 173400 贷:其他应付款-个人承担 18000 银行存款 155400
谢谢老师
老师,请问这三个怎么做
1.配件成本:565000/1.13=500000 运费:20000 该批配件总成本=520000,单位成本:520000/1000=520元/件 借:库存商品 520000 应交税费-应交增值税-进项税66800 贷:应付账款-配件565000 应付账款-运费21800
2.2400+1400=3800 借:资产减值损失3800 货:存货跌价准备3800
老师,请问这三个题怎么解答
5.入账:90000%2B15000%2B25000=130000. 借:工程物资 100000 应交税费-应交增值税-进项13000 贷:银行存款 113000 借:在建工程 90000 贷:工程物资 借:在建工程 15000 贷:原材料 15000 借:在建工程 25000 贷:应付职工薪酬25000 借:固定资产 130000 贷:在建工程130000