你好 可以 按章程约定时间分就行 没啥的
资产负债表未分配利润金额比较大 想调整小一点的 这个需要怎么调整
由于启用金蝶系统时库存商品期初余额(单价)录入错误导致,主营业务成本错误(比实际金额小),主营业务收入比实际金额大,导致累积的利润分配——未分配利润期末余额比实际大。 在不影响会计恒等式的情况下怎么样可以把“利润分配——未分配利润”调整至实际金额(调减)
请问老师,未分配利润是正数且金额比较高,有几百万,从来没有分配过利润一直挂着金额,这样会有什么影响?因为可能会越挂越多,老板也没有要分红的意思,因为分红要交税他肯定不愿意
请问老师,未分配利润是正数且金额比较高,有几百万,从来没有分配过利润一直挂着金额,这样会有什么影响?因为可能会越挂越多,老板也没有要分红的意思,因为分红要交税他肯定不愿意
老师,资产负债表中的未分配利润金额比较大,怎么消化一下?
老师 购买700万的厂房要交哪些税
老师:您好!有一个股东当时收购股权是672000元,是占股2%,股权原值是650000元,现在他要把股权转给他儿子,哪我填股权原值是填 672000元还是填 650000元呢?
邮政开票入账只开6%入账可以吗
你好,老师,今年1月份个人股东转让股权给企业,以15万转,合同写明3个月内转,到现在8月想分几笔转股权转让款给个人股东,请问这样可以吗???税局认可的吗??
老师,我公司为一般纳税人,公司名下一辆车报废回收给废品公司,请问怎么开票?税收名称写什么,税收编码是?
老师,我们公司这个月收到一个新公司的一笔投资款,是货币资金,回单上也写了投资款,等于就是实缴了,那么我们直接再做一下工商变更就可以了吧?然后我下个月再申报缴纳印花税就可以了对吗?
老师,这种国外的增值税发票可以做费用吗
零售行业进项400多万,销项100多万,实际财务报表销项实际做的,进项做了跟销项差不多的金额,现在税局比对成本过多,且没有库存商品,这种情况现在怎么给税局做解释
发票已经交完税了,还能不能红冲
老师,增值税专用发票抵扣联是按收到发票的开票月份每月装订,还是按抵扣月份的发票金额数量装订,还有计算抵扣的票据是不是要复印一份和当月认证抵扣的专票抵扣联放在一起装订?
老板自己的公司,未分配利润金额超过百万,一直不分配可以吗
你好 可以可以可以