您好 这些不属于文化建设税范围 可以把对应的数据删除

你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
好的,谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
老师,再问您一个问题,为什么我们开的是现代服务,促销费,但是增值税申报的时候显示是广告服务?这样正常吗
您税务报道的时候 主业选择的是广告服务 所以才这样
那这个影响吗?我们主业不是广告
是销售商品
您税务报道的时候选择的主业是什么?看税务报道填表
所属行业吗
所属行业是家用视听设备批发
税务报道的时候是填的家用视听设备批发?
不用填,申报的时候报表自动出来的
您去税务报道的时候 要让您选择行业的 那个时候的选择就默认了是您所属行业
我们公司确实也是属于视听设备批发
申报增值税时,会跳出来两个增值税税种,以前是安排服务和商业
现在变成商业也广告
那也要看您当时税务报道的时候主业选择的啥 如果确实是选择的视听设备批发 那就是税务系统有误
这些税种我们都有经验范围,就是担心与文化建设税有关系
那您 开具的发票不是广告服务 不需要缴纳文化建设税的 删除就好了
好的,谢谢老师的耐心解答,非常感谢
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