你好!
收到工程款
借;银行存款
贷;工程结算
开具发票确认收入
借:工程结算
贷:主营业务收入
应交税费
这样工程结算就没有余额了

老师,请问建筑工程施工在施工过程中, 收到款写借:银行存款 贷预收账款/应收账款 开发票的时候写;借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-销项 需要确认收入和成本的时候写:1、借:工程结算 贷主营业务收入 2借:主营业务成本 贷:工程施工
老师,之前的财务收到工程款做,借银行,贷预收账款,每个月末都不把预收账款,转到工程结算收入,是到工程结束,才把预收账款转到,工程结算收入,我想问:工程结算收入只能等工程结束才转吗?每月收到的工程款都放到预收账款/**项目工程收入吗?
请教老师建筑业 的问题一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润
老师,请问下工程施工这样做分录对吗 预收工程款: 借:银行存款 贷:应收账款 收到工程结算单: 借:应收账款 贷:工程结算 开发票 借:主营业务成本 (工程施工转主营业务成本) 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 贷:工程施工 完工 借:工程结算 贷:工程施工
老师,应收未收到的工程款,借应收账款贷工程结算,实际收到时,怎么做账?借银行存款贷应收账款,那工程结算怎么结转?谢谢老师
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老师我们员工去国外出差前用台币换的泰铢,手续费100台币,请问我现在是不是只需要把手续费计入差旅费,其他的等员工消费后,报销的时候在做账?
收购粮食,销售粮食,并提干烘干粮食业务,自己收购的粮食烘干,对外也提供烘干,仓库,仓外,锅炉房及周边安监空电路及照明设备安装费22670万元,怎么做账啊,没有对应的成本项目?
2025年预收2025年停车费,然后按照每个季度走的收入,也按照每个季度申报税费了、2026年业主要求补开2025年的停车费发票,怎么做账
老师,业务部门,销售单据财务联不传给会计,会计不用管吧?
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从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元。老师,我不明白后面3年年末20万元的计算。
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
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我要延续之前的账呀,如果按现在的您写的这程,我们沒有主营业务收入这个科目
你们没有按最新的科目核算吗,那你还是按之前的,可以按月转。
那就还是收到时:借:银行存款 贷:预收账款-**项目工程款收入,月未在,借预收账款-**项目工程款收入 贷:工程结算收入-**项目 ,结转时,借:工程结算收入-**项目 贷:本年利润,可对呀
可以的,可以这样做。