你好!
收到工程款
借;银行存款
贷;工程结算
开具发票确认收入
借:工程结算
贷:主营业务收入
应交税费
这样工程结算就没有余额了
老师,工程做账看一下我的逻辑对不对,开具发票时借:应收账款1000,贷工程结算1000 ;收到成本发票时借:工程施工800,贷:应付账款800;,结转成本时借:工程结算800,贷:工程施工800;收到工程款借银行存款1000,贷应收账款1000;结转本年利润借工程结算200,贷本年利润200
月末,工程施工和工程结算的科目需要在编分录结转到存货和预收账款吗
老师,之前的财务收到工程款做,借银行,贷预收账款,每个月末都不把预收账款,转到工程结算收入,是到工程结束,才把预收账款转到,工程结算收入,我想问:工程结算收入只能等工程结束才转吗?每月收到的工程款都放到预收账款/**项目工程收入吗?
请教老师建筑业 的问题一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润
老师,请问下工程施工这样做分录对吗 预收工程款: 借:银行存款 贷:应收账款 收到工程结算单: 借:应收账款 贷:工程结算 开发票 借:主营业务成本 (工程施工转主营业务成本) 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 贷:工程施工 完工 借:工程结算 贷:工程施工
想问老师,公司有意收购一家公司,明天过去做财务尽调,但是领导没有表示要获取对方什么财务资料,请问要从哪里入手?这种是不是只是走个形式?
有两个步骤加工制成。要求用平行结转法计算产品的成本,费用要用要用约当产量比例法,第一个步骤月初在产品80投入130完工150在产品60完工40%第二个步骤月初在产品70投入150完工180在产品40完工60%计算第一步骤和第二步骤的直接材料直接人工制造费用的约当产量??
老师好,有一家公司的社保从去年年底一直没交,到五月份才申报缴纳,之前不确定能不能交了也计提,现在一下缴纳了,以前工资申报时候也没有把社保个人部分填上,现在回去改个税吗?可不可以把个人和公司部分都做在管理费用里面
零基础现在开始准备注会,一年能考过注会的会计,财务管理,经济法么?需要每天学多久?
员工说不需要交税,可以不用申报个税吗
零基础现在开始准备注会,一年能考过注会的会计,财务管理,经济法么?需要每天学多久?
老师,你看我红色框部分!!你看我这个表格里261729.89是用表格公式计算的,但是我手工算出来为跟表格算出来的不一样?我手工算的是2605020.66×10.05÷100=261804.5763!!!哪里出问题了?表格也没错,我计算的也没错啊??!?!
老师,收到外币后申报流程及账务处理是什么?
老师,公司名下没有车,也没有租赁车,都是员工用自己的车外面出差,然后回来报销油费,这个可以报销吗?怎么做账呢?
公司每个月报了员工的个税,但是员工很久都没有发工资了。个税还要继续申报吗?还要扣吗?
我要延续之前的账呀,如果按现在的您写的这程,我们沒有主营业务收入这个科目
你们没有按最新的科目核算吗,那你还是按之前的,可以按月转。
那就还是收到时:借:银行存款 贷:预收账款-**项目工程款收入,月未在,借预收账款-**项目工程款收入 贷:工程结算收入-**项目 ,结转时,借:工程结算收入-**项目 贷:本年利润,可对呀
可以的,可以这样做。