同学你好 要调增的

下午好,问个问题,假如发现今年有一笔数5万元,是属于以前年度的费用,于是做分录,借:以前年度损益调整 5万 贷:某某科目 5万. 因为之前年度到目前累计还是亏损,所以不用交所得税,借:利润分配-未分配利润 5万 贷:以前年度损益调整 5万,是这样吗?还需要调整以前年度的报表吗?
老师,您好!老板给到去年的费用发票,现在做账可以直接做费用吗?还是要按以前年度损益调整来做?如果没有以前年度损益调整科目,改怎样做分录,谢谢
18年度以前年度的房租费用现在补录,没有发票直接借以前年度调整带现金这样可以吗?那以前企业所得税申报表还用调整吗?
去年少计了费用,今年2023年,做了一笔 借:以前年度损益调整, 贷银行存款,这个以前年度损益调整 会在2022年的利润表里面有体现吗?是直接做一笔以前年度损益调整,在报表上调增或调减
以前年度管理费用多计提了,然后现在调整的时候,,需要调整以前年度企业所得税,还需要计提企业所得税吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
我以前没有入这笔账,
现在直接做借以前年度损益调整贷现金,怎么做调整
18年的这个房租没有发票,开始我也没有入账,现在我补入进去也是没有发票做的,借:以前损益调整,贷:现金,这样的话可以吗,申报企业所得税的时候我还用做什么调整吗
那你这个发票有吗
同学你好 如果没有发票要付款计入营业外
没有发票
我没有计入营业外直接做到未分配利润里面了,
同学你好 跨年的吗
18年发的费用,当时没有入账,21年入的账,直接做到未分配利润里面了,而且这个也没有发票,这个申报企业所得税的时候还用做调整吗?
同学你好 这个没有发票直接计入营业外支出然后调增就行
但是已经申报完第四季度了报表了,还能改吗,而且18年的一年是57万全部做到营业外支出是不是特别多呀
我还可以改吗?
同学你好 这个可以的
预付账款付出去了发票收不回来,这个应该怎么处理!
同学你好 计入营业外支出