同学你好 要调增的
下午好,问个问题,假如发现今年有一笔数5万元,是属于以前年度的费用,于是做分录,借:以前年度损益调整 5万 贷:某某科目 5万. 因为之前年度到目前累计还是亏损,所以不用交所得税,借:利润分配-未分配利润 5万 贷:以前年度损益调整 5万,是这样吗?还需要调整以前年度的报表吗?
老师,您好!老板给到去年的费用发票,现在做账可以直接做费用吗?还是要按以前年度损益调整来做?如果没有以前年度损益调整科目,改怎样做分录,谢谢
18年度以前年度的房租费用现在补录,没有发票直接借以前年度调整带现金这样可以吗?那以前企业所得税申报表还用调整吗?
去年少计了费用,今年2023年,做了一笔 借:以前年度损益调整, 贷银行存款,这个以前年度损益调整 会在2022年的利润表里面有体现吗?是直接做一笔以前年度损益调整,在报表上调增或调减
以前年度管理费用多计提了,然后现在调整的时候,,需要调整以前年度企业所得税,还需要计提企业所得税吗?
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
我以前没有入这笔账,
现在直接做借以前年度损益调整贷现金,怎么做调整
18年的这个房租没有发票,开始我也没有入账,现在我补入进去也是没有发票做的,借:以前损益调整,贷:现金,这样的话可以吗,申报企业所得税的时候我还用做什么调整吗
那你这个发票有吗
同学你好 如果没有发票要付款计入营业外
没有发票
我没有计入营业外直接做到未分配利润里面了,
同学你好 跨年的吗
18年发的费用,当时没有入账,21年入的账,直接做到未分配利润里面了,而且这个也没有发票,这个申报企业所得税的时候还用做调整吗?
同学你好 这个没有发票直接计入营业外支出然后调增就行
但是已经申报完第四季度了报表了,还能改吗,而且18年的一年是57万全部做到营业外支出是不是特别多呀
我还可以改吗?
同学你好 这个可以的
预付账款付出去了发票收不回来,这个应该怎么处理!
同学你好 计入营业外支出