52830是你收到的吗?如果是的话, 主营业务收入52830除以1.01, 应交税费,应交增值税52830除以1.01乘以1%。

老师您好,收到无票收入52830元,税率1%,怎么计算收入和增值税?
老师,我公司是小规模纳税人,2022年12月有无票收入增值税税率为3%,2023年1月份,现在开的发票增值税税率是1%。这样导致收入和增值税和之前无票都不相符,账务怎么处理?
老师好,问下小规模纳税人, 1.申报增值税按照普票,专票分开,专票无论收入多少增值税都要缴纳,,普票季度收入不超30万免增值税? 2.无票收入算到专票还是普票收入?
老师,无票收入金额是含税还是不含税金额,是否需要价税分离,小规模企业无票收入的增值税怎么计算,税率是1%还是3%
老师,无票收入1000元是含税还是不含税金额,是否需要价税分离,小规模企业无票收入的增值税怎么计算,报税时不含税销售额价税分离,税率是按1%还是3%计算
销售费用无形资产摊销,在汇算清缴期间费用应该如何填报
老师,请问一下,钢材贸易行业。进货A产品,进项发票开B产品; A产品销售给客户,给客户开销项票,名称按进项开进来的名称:B产品开出去; 这样有风险吗? 属于虚开吗?
老师,公司上交税金怎么查,怎么算,做标书
在北京已交10年社保,现在要去新的城市工作,离开时在北京的工作单位社保应该怎么处理?是做正常减员还是做社保转出?
老的集体所有制,注册资金5000万,可以减资到50万吗?有要求吗
老师,我是小规模纳税人,26年第一季度是亏损的,第一季度需要调增20万左右,它是无票采购进来的,那我是在第一季度就调增还是到汇算清缴的时候调整呢
老师,请问外贸出口企业,有报关单是不可以申请退税,要视同内销处理的,那这种视同内销的报关单,还要开具发票吗?还是直接按照报关单确定收入交税就可以了?
老师,销售部门的返工费要做哪个科目?
我申报企业所得税汇算清缴,A100000 企业所得税年度纳税申报主表第一行显示您单位本所属期申报增值税收入14532023.39元,如与本项金额存在差异,请确认申报数据是否准确,但是我看了跟之前申报的金额是一致的,为啥有这种提示
工行,有没有什么方法可以一次性查看,每个月的余额
对的,老师。谢谢老师
不用客气,工作愉快。