你好,如果符合这三个条件的纳税人,可以选择一次性扣除费用60000
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
老师 工商年报的即时信息需要填写吗
旅游景点的门票怎样合理入账
我的失业保险清算代付户,是什么意思
您好!老师麻烦问一下企业费用企业所得税前扣除比例百分比和范围是多少
我公司要购买一辆二手车,卖方是个人,只提供二手车销售统一发票。问过资深会计,卖方应该还需要开具一个增值税发票给我公司。但卖方不愿意开,我公司取得这辆二手车后还能做成本吗
老师汇算清缴时调表不调账,调的是什么表
老师,过年给老板敬酒一般怎么说?
老师好!)购买了一套员工宿舍用的桌子,价格为1930元,此交易是真实存在的,商家提供的发票是由深圳市福田区福维答贸易商行(个体工商户)开出,发票号码:******,产品是家具,金额¥1910.89元,税额¥19.11元,合计¥1930元,该票我公司已入账。于2025年6月12日收到税局通知,以上发票涉及虚开,我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企业所得税汇算清缴申报,在纳税调整项目明细表已作调增,并补缴了税款96.5元。 后税局要求填以下资料:但我不知道要怎样填写,麻烦老师帮我填写,谢谢您 增值税抵减留抵金额(元): 企业所得税调整应纳税所得额(元): 企业所得税调整应纳税额(元): 企业所得税弥补亏损额(元):
3月计提了奖金,分录借管理费用应付职工薪酬1000 贷应付职工薪酬——工资1000。四月冲销奖金,分录写借管理费用应付职工薪酬-1000,应付职工薪酬——工资-1000可以吗
这是啥意思呢,感觉还是影响了。一年12个月,有2个月延迟发放了,0申报的。年度应纳税所得额还是少了。吧。
还是她会自动给累计0申报的不算月份
根据上一面个税系统中申报的收入累计计算的,0申报的话如果在企业正常任职也是计入的
那还是少了啊
嗯,按照实际申报数
不是不影响么
到底少没少
实际申报的全年收入,你申报的0也是记入到全年收入中
所以那还是不准啊,晚发肯定影响当年的收入了。毕竟她按12个月累计数,0申报的月份也算
嗯嗯,不过最终全年都是扣除6万,所以最终不影响全年纳税额
老师,我有点倒不过来了哈。全年不还是12个月嘛。你晚发肯定是用下年的额度了呀
一次性扣除6万,不享受的情况下一个月扣5000全年也是扣6万的。