同学你好 你们有设置什么明细呢 可以计入其他
老师您好,我想请问一下。1.我们公司帮其他公司支付那个公司员工的工资,那个公司倒闭了,我这边想要把钱给那边的一个员工,但是不想交个税,也不给他交五险一金,在我们公司这里,怎么入账?以什么用途打款给他。2.给不是本公司员工报销,这个应该怎么处理,是给上级公司的员工报销,他来我们地区的费用。但是这个员工关系不在我们公司。这个帐应该怎么处理?
我公司融资租入一台设备总价值80万 先付首付款8万元 然后每月融资租赁公司给我们开13%的票。 但是每月开来的专票上 应税项目名称有2个。 一个是:租赁费 693元 另一个是:设备款7607元。 请问老师 我的固定资产是按照80万入账么 还是按照每月收到的发票上明细 入账固定资产 。 第二个问题 想问一下 每月收到的发票 会计分录应该怎么做
会计学堂的老师们,请教一下,我公司行业属于人力资源外包及劳务派遣行业的一般纳税人,我公司有一个项目业务六个月一直未开票,收入也未进账,但是成本什么的还是该出出,请问在新会计收入准则下,这一个项目的收入如何确认呢?当月需要确认收入吗?
老师,你好!请教一下以下问题:我公司是一家子公司,但是,我们是独立核算的,每个月的收入要上缴上级公司,之后上级公司会在当月下拔当月工资福利及经费返还给我司,那么这个款项我入营业外收入,二级科目该设什么?
老师您好!我问一下,就是我们有个分公司是非独立核算的,分公司的业务都是总公司开票,总公司入账,然后又想要分清总公司跟分公司的收入,可以在主营业务收入的二级科目设一个这个分公司的收入科目吗,比如主营业务收入-xx分公司收入,这样有什么风险吗
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
有,但是,好像不太对。
老师,可以入上级拔款补助收入?
都有设明细科目,但,不知道那个合适?
同学你好 你用其他就可以了
往后每月都是这样操作的,入其他意义是什么老师?
同学你好 没有合适的明细所以计入其他
老师,以上经济业务正常点走账?
同学你好 嗯 这个都正常做账就行
正常怎样做?我好像有点想不通,我这个上级的拔款入营业外收入好像有点不对劲!
同学你好 你是企业的吧
老师,是的
同学你好 计入营业外收入就可以