你好,这个固定资产你们需要销售出去的。
家政公司购买的箱包计入什么科目
您好,我公司和一员工打官司,赔了员工离职补偿,过了几个月有稽核查出来需要给这个员工补缴以前年度的社保,个人部分个人承担,单位部分单位承担,这笔账务怎么处理呀?
我的问题是 用金蝶软件做完账发现漏一张怎么插入
股东借给公司钱,现在要实缴,如果债转股,他得借款转为注册资金,是不是借款就不用还给股东了。
老师,学堂里有个人所得税(含函数)的计算表吗,就是直接把工资填进去,交多少个人所得税就出来的的
电子普通发票开错了如何红冲
老师 我们是合伙企业,客户说公示系统上要有实缴信息,但是我们的没看到,请问在那里能看到,谢谢?
老师,个体户转让会不会产生原有业务和债务的纠纷问题。 比如已经有未收款的业务,如个体户转入给其他人,是要等业务款回来先结清给原先的经营者才好转让, 还是可以由新的经营者接收且不产生纠纷。
你好,我想问下本月有余额在收到打款,本月合计和本年累计怎么写?
老师,我想问下我这边有家小规模的公司税务已经做了注销,然后有个人投诉我们,说个税把它报高了,要投诉我们公司,专管员说如果对方不能撤诉的话,专管员可以强制把我税务注销的公司进行恢复吗?
固定资产清理 借固定资产清理累计折旧贷固定资产 借、银行存款贷固定资产清理应交税费应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
怎么确定清理的费用和金额?固定资产下面没有明细
哪项固定资产你们能知道吗?你销售出去就可以的,你销售的收入就填写到第二个分录里面。一般纳税人,如果这个资产是零九年之后买来的,税率是13%。
可以直接把固定资产余额转到管理费用吗。因为金额只有2000.而且不知道之前有没有折旧
你好,可以的,可以这么做的。
老师,我年前暂估了40万的库存商品,年后回来了30多万,是不是这样做分录
可以的,可以这么做的。
暂估入库了之后,你结转了成本吗?
结转了的,之前做的分录是借库存商品40万,贷应付账款40万,借主营业务成本40万,贷库存商品40万
借应付账款贷库存商品借库存商品贷,以前年度损益调整,这个金额是40万。 然后再做发票的,30万的借库存商品贷应付账款,借以前年度损益调整贷库存商品金额都是30万。
那以前年度损益调整这个科目最后借方有负数的17415的余额怎么办呢。这个17415的没有拿回来的成本是我做汇算要填回来交税的金额
汇算清缴的时候,调整就可以,到月末结转到利润分配未分配利润。
意思我还要做个分录把以前年度损益这个科目的余额转到未分配利润里是吗?汇算的时候直接调整来交款就可以了,做的分录是借所得税,贷应交税费…企业所得税是吗。还有一个问题如果开始冲销和调整的分录我不用以前年度损益调整这个科目。直接用主营业务成本这个科目可以吗???
对的是的,需要的,需要交企业所得税的话,借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税,借应交税费企业所得税,贷银行存款。
直接用主营业务成本的话可以的,但是他影响你二年的利润。
是这样做分录吗,然后计算出要交的所得税费用计提出来,交了后结平就可以了
你好,对的是的是这么做。