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老师,注销的时候发现固定资产账上还有2000千的余额,我应该怎么做账务处理呢?

2022-02-22 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 13:10

你好,这个固定资产你们需要销售出去的。

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:10

固定资产清理 借固定资产清理累计折旧贷固定资产 借、银行存款贷固定资产清理应交税费应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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快账用户7910 追问 2022-02-22 13:14

怎么确定清理的费用和金额?固定资产下面没有明细

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:18

哪项固定资产你们能知道吗?你销售出去就可以的,你销售的收入就填写到第二个分录里面。一般纳税人,如果这个资产是零九年之后买来的,税率是13%。

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快账用户7910 追问 2022-02-22 14:07

可以直接把固定资产余额转到管理费用吗。因为金额只有2000.而且不知道之前有没有折旧

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齐红老师 解答 2022-02-22 14:11

你好,可以的,可以这么做的。

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快账用户7910 追问 2022-02-22 14:15

老师,我年前暂估了40万的库存商品,年后回来了30多万,是不是这样做分录

老师,我年前暂估了40万的库存商品,年后回来了30多万,是不是这样做分录
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齐红老师 解答 2022-02-22 14:23

可以的,可以这么做的。

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齐红老师 解答 2022-02-22 14:24

暂估入库了之后,你结转了成本吗?

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快账用户7910 追问 2022-02-22 14:25

结转了的,之前做的分录是借库存商品40万,贷应付账款40万,借主营业务成本40万,贷库存商品40万

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齐红老师 解答 2022-02-22 14:34

借应付账款贷库存商品借库存商品贷,以前年度损益调整,这个金额是40万。 然后再做发票的,30万的借库存商品贷应付账款,借以前年度损益调整贷库存商品金额都是30万。

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快账用户7910 追问 2022-02-22 14:44

那以前年度损益调整这个科目最后借方有负数的17415的余额怎么办呢。这个17415的没有拿回来的成本是我做汇算要填回来交税的金额

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齐红老师 解答 2022-02-22 14:45

汇算清缴的时候,调整就可以,到月末结转到利润分配未分配利润。

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快账用户7910 追问 2022-02-22 14:51

意思我还要做个分录把以前年度损益这个科目的余额转到未分配利润里是吗?汇算的时候直接调整来交款就可以了,做的分录是借所得税,贷应交税费…企业所得税是吗。还有一个问题如果开始冲销和调整的分录我不用以前年度损益调整这个科目。直接用主营业务成本这个科目可以吗???

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齐红老师 解答 2022-02-22 14:55

对的是的,需要的,需要交企业所得税的话,借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税,借应交税费企业所得税,贷银行存款。

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齐红老师 解答 2022-02-22 14:55

直接用主营业务成本的话可以的,但是他影响你二年的利润。

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快账用户7910 追问 2022-02-22 15:04

是这样做分录吗,然后计算出要交的所得税费用计提出来,交了后结平就可以了

是这样做分录吗,然后计算出要交的所得税费用计提出来,交了后结平就可以了
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齐红老师 解答 2022-02-22 15:07

你好,对的是的是这么做。

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你好,这个固定资产你们需要销售出去的。
2022-02-22
你好,需要把这些清理完固定资产清理转到资产处置损益。
2023-05-12
你好 固定资产有价值的话 那你们不生产 是要变卖出去吗 ? 变卖就得做固定资产清理 ;报废也得做固定资产清理。 主要看你们老板怎么决定的
2021-04-09
你好,按固定资产报废处理 借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理
2023-11-03
同学您好,同学您好,要查明原因才能按原因进行处理的
2023-02-28
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