你好,这个固定资产你们需要销售出去的。

老师,注销的时候发现固定资产账上还有2000千的余额,我应该怎么做账务处理呢?
老师,我们固定资产都没有了,但是账上除了累计折旧还有20000多的余额呢,我应该怎么给处理呢?
老师,公司注销时货币资金跟固定资产清理还有余额应该怎么处理?
老师,公司是一般纳税人,10月准备注销,账务应该怎么处理,怎么写分录? 1.10月注销,固定资产还要折旧吗,怎么做分录,2.欠法人几千,账上没有钱了,怎么做分录,3.还有留底进项税655.39怎么账务处理?
请问老师,公司注销的时候,账上还有未折旧完的固定资产,怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
固定资产清理 借固定资产清理累计折旧贷固定资产 借、银行存款贷固定资产清理应交税费应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
怎么确定清理的费用和金额?固定资产下面没有明细
哪项固定资产你们能知道吗?你销售出去就可以的,你销售的收入就填写到第二个分录里面。一般纳税人,如果这个资产是零九年之后买来的,税率是13%。
可以直接把固定资产余额转到管理费用吗。因为金额只有2000.而且不知道之前有没有折旧
你好,可以的,可以这么做的。
老师,我年前暂估了40万的库存商品,年后回来了30多万,是不是这样做分录
可以的,可以这么做的。
暂估入库了之后,你结转了成本吗?
结转了的,之前做的分录是借库存商品40万,贷应付账款40万,借主营业务成本40万,贷库存商品40万
借应付账款贷库存商品借库存商品贷,以前年度损益调整,这个金额是40万。 然后再做发票的,30万的借库存商品贷应付账款,借以前年度损益调整贷库存商品金额都是30万。
那以前年度损益调整这个科目最后借方有负数的17415的余额怎么办呢。这个17415的没有拿回来的成本是我做汇算要填回来交税的金额
汇算清缴的时候,调整就可以,到月末结转到利润分配未分配利润。
意思我还要做个分录把以前年度损益这个科目的余额转到未分配利润里是吗?汇算的时候直接调整来交款就可以了,做的分录是借所得税,贷应交税费…企业所得税是吗。还有一个问题如果开始冲销和调整的分录我不用以前年度损益调整这个科目。直接用主营业务成本这个科目可以吗???
对的是的,需要的,需要交企业所得税的话,借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税,借应交税费企业所得税,贷银行存款。
直接用主营业务成本的话可以的,但是他影响你二年的利润。
是这样做分录吗,然后计算出要交的所得税费用计提出来,交了后结平就可以了
你好,对的是的是这么做。