同学你好 有差额计入营业外
请问老师,一般纳税人企业 ,收到一张背书转让给C单位的商业汇票,后来对方兑完后又把钱给我公司转过来,但是金额并不是开票的金额了,怎么做账呢
请问,公司给A科技公司开了一张销售发票,A公司付了一张背书转让给C公司的商业汇票,现在C公司把款付给我们了,但是中间有差额,应该有贴现,这种怎么做账啊?从收入到应收票据,到应收账款?
老师,出票人公司A开具了一张商业承兑汇票给B,B 接收后背书转让给C,C接收后写明不可转让并背书给D,然后D在提示付款的时候因为A账户余额不足就拒付嘛,出票时间是2022.12.12汇票到期日是2023.8.11,现在已经过了追索期是吧,然后D在进行起诉的时候打印出来的出票人开具的那张承兑显示的不可转让,这个现在怎么办呢
老师,出票人公司A开具了一张商业承兑汇票给B,B 接收后背书转让给C,C接收后写明不可转让并背书给D,然后D在提示付款的时候因为A账户余额不足就拒付嘛,出票时间是2022.12.12汇票到期日是2023.8.11,现在已经过了追索期是吧,然后D在进行起诉的时候打印出来的出票人开具的那张承兑显示的不可转让,这个现在怎么办呢
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
背书转让那的时候怎么做账啊,开给A公司的发票,收款是C公司
同学你好 借应付账款 贷应收票据
老师完整的分录怎么做啊,从开票到最后收到C公司的款?
同学你好 你们开出去的汇票吗
老师,汇票是我们收的,不是我们开的,我们是属于销售方,开发票给B公司,收到的背书转让的商业汇票转让给C公司,也就是后来C公司给我们承兑后到账了一部分款,中间与开票的金额有差
同学你好 借应收票据 贷应收账款-B公司 借应付账款-C 贷应收票据
老师不是,还有主营业务收入的事呢,连在一起怎么做分录 啊,不是只做应收票据的!@!
同学你好 借应收账款-B 贷主营业务收入 贷销项 借应收票据 贷应收账款-B公司 借库存商品 贷应付账款-C 借应付账款-C 贷应收票据