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以6月为例 销项24425.71 进项17925.64 挂的应交税费--转出未交,差额是6500.07

2022-02-22 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 17:41

你好 对的 是的 差额就是交的税 

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快账用户2612 追问 2022-02-22 20:19

当月销项大于进项应该是要交税的,但是增值税报表上有上月留抵的就把要交的给抵消了,这个分录要怎么做?

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齐红老师 解答 2022-02-22 20:20

留底直接抵扣,不用写分录。

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你好 对的 是的 差额就是交的税 
2022-02-22
您好,那您资产负债表哪个科目不平,差异多少
2021-07-13
同学你好 这个不对 应该是进项和销项分别结转到转出未交增值税 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2025-05-19
你好 是的 这个就是结转分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-未交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 然后:在转 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 。 次月缴纳做 :借应交税费-未交增值税 贷银行存款 这样就平衡了
2021-03-15
可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
2022-01-20
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