同学你好 那你应该是有一个46万的吧

您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
请问老师税务申报的时候 增值税补充申报表提示我未收款收入与当月销售合计不符,但是我当月销售有一部分在月末已经收到货款这个怎么处理,然后还有购进运费抵扣税额和销售运费抵扣税额应该填写什么数据,为什么提示我要与我们附表二填写的 出差过路过桥费的税金一致,谢谢
老师好!我们这个月做免抵退申报时(非手册核销月),提交后有个跳不过的疑点,提示是:进料加工核销应调整免抵退税语46万与实际填报0不相符,请问要怎么处理?
20:06<问答详情次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?娜娜呢52023-06-1419:35发布35次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录,你好有调整的时间限制吗?还是是说如果2025年来发票,也是可以红冲之前计提得折旧呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
老师早上好!小规模纳税人开票是只能开3%(优惠1%)是吗
现在行政单位在建工程需要计提折旧吗
老师请问一下,我们是工程机械租赁公司,挖土机用的车用油费和维修费发票,入主营业务成本比较合适,还是入管理费用—车辆使用费更合适?
10月份计提9月工资且发放,这样合适吗?还有员工总提成1000元以下需要计提吗?
找郭老师,那就按老板娘挂账? ,我之前还想,为什么我的进项已经开到了7月份了,还有6张发票,平时每个月用两张或三张,这次用完六张,税负率1.7这样,用五张又交税多点,我不懂怎么斟酌好, 如果你就把社保47万做收入了,到时进项不懂够不够,如果够,就好说,不够我就唉骂,或者万一他不想47万都做收入呢?所以还是跟他沟通?但是一沟通很多问题问我的,
老师月底增值税销项、进项要不要结转
序时账是什么?序时账是什么?
挂靠个人名下的电话卡发生的电话费可以开票到公司吗
老师,我有一台车子,买来是10万,折旧了5万,卖出去是7万,请问这会计分录怎么做?
您好,老师,企业给员工买的北京普惠健康保费用可以税前扣除吗