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Q

⑦5月18日,向白云公司购入乙材料100吨,货款60000元,增值税7800元,购入丙材料250吨,货款80000元,增值税10400元,对方代垫运费4200元(按重量分摊),材料己验收入库,款项尚未支付。(8)5月20日,销售甲材料50屯,单位售价1200元,增值税7800元,收到一张面值67800的商业承兑汇票。(⑨5月21日,用银行存款支付本月销售A、B产品的运杂费1300元。105月25日,开出一张商业汇票抵付18日白云公司货款。(11)5月31日,结转本月销售A、B产品成本,A产品单位生产成本110元,B产品单位生产成本180元(12)5月31日,结转本月销售甲材料的成本。(13)5月31日,计算并结转本月应交城市维护建设税和教育费附加。(14)5月31日,用银行存款上交本月应交增值税、城市维护建设税和教育费附(标注题号,后面以标准分录格式写下数字)

2022-02-23 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-23 15:53

你好,题目要求做什么

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快账用户nz8n 追问 2022-02-23 15:55

题目要求按借贷记账法编制会计分录

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齐红老师 解答 2022-02-23 15:57

7借原材料-乙材料61200 -丙材料83000 应交税费应交增值税进项18200 贷应付账款162400

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齐红老师 解答 2022-02-23 15:58

8借应收票据67800 贷其他业务收入60000 应交税费应交增值税销项税7800

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齐红老师 解答 2022-02-23 15:58

9.借销售费用1300 贷银行存款1300

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齐红老师 解答 2022-02-23 15:59

10借应付票据162400 贷银行账款162400

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齐红老师 解答 2022-02-23 15:59

11和12没有数字没办法计算呀

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相关问题讨论
你好,题目要求做什么
2022-02-23
1、借:应收账款,67800,贷:主营业务收入,60000,应缴税费—应缴增值税—销项税,7800 、借:银行存款,30000,贷:预收账款,30000 3、借:应收账款,137600,贷:主营业务收入,120000,应缴税费—应缴增值税—销项税,15600,银行存款,2000 4、借:银行存款,9040,贷:其他业务收入,8000,应缴税费—应缴增值税—销项税,1040 5、借:银行存款,67800,贷:应收账款,67800 6、借:银行存款,137600,贷:应收账款,137600 7、借:主营业务成本表,144000,贷:库存商品—甲,48000,库存商品—乙,96000 8、借:其他业务成本,5000.贷:原材料,5000 9、借:应缴税费—应缴增值税—销项税,18450,贷:应缴税费—应缴增值—转出未交增值税,18450 借:应缴税费—应缴增值—转出未交增值税,18450,贷:应缴税费—未交增值税,18450 10、借:税金及附加,1845,贷:应缴税费—应缴城建税,1291.5,应缴税费—应缴教育费附加,553.5
2022-12-19
你好,学员,这个题目有点乱
2022-09-16
你好 1、5月1日,销售A产品500件,每件200元,增值税税率17%,贷款已收到存入银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2、5月4日,收到上月新月工厂所欠货款5000元,存入银行。 借:银行存款 ,贷:应收账款 3、5月10日,销售给新月工厂A产品200件,每件售价200元,B产品100件,每件售价100元,增值税税率为17%,对方用商业汇票支付。 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 4、5月13日,销售甲材料5000千克,每千克2元,增值税税率为17%,款项已收到并存入银行。 借:银行存款 ,贷:其他 业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 5、5月15日,用库存现金支付销售两种产品的广告费2000元。 借:销售费用,贷:库存现金 6、5月26日,结转本月销售材料成本7500元。 借:其他业务成本,贷:原材料 7、5月27日,结转本月销售两种产品成本,A产品单位成本为180元,B产品单位成本为75元。 借:主营业务成本  , 贷:库存商品—A产品,B产品
2022-09-16
你好,学员,这个题目有点乱
2022-09-16
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