你们是按税负来做的吗?
老师好,有几个基础的问题想了解下,望老师解答。 公司性质:一般纳税人 1:向平台充值的广告费属于进项票吗?这个可以抵扣增值税吗?如果不可以的话,是不是只能当成费用票来做公司利润的时候用? 2:如果对方公司是小规模,开具的进项票可以正常抵扣吗? 3:一般纳税人的税务应该怎么去合理安排进项销项的比例?例如销售100万,进项需要多少?费用票需要多少?才算是一个正常的比例?
老师好,我家一般纳税人,上个月开业的办的税务登记,八月有进项发票,这几张发票进货的用作样机了,我家卖厨具,主要是进入商场,9月开出了一张专票,卖了一套5000多,老师请问我用把进项都认证了吗?一般纳税人的按税负交增值税吗?按多少税负啊?像刚开业老板费用大,不按税负交有后果吗?
你好老师,卖模具钢铁加工后卖出去,比如说这个月销项开了100万进项发票大概需要多少,还有各项费用大概要做多少,税负多少合适呢
老师,现在我老板给了一张大金额的进项给我,前面认证了说我认证得少了,我撤了,开了60多万的销售收入,现在要我做成100以内的增值税,这个税负好低呀,她说她就是利润很低的,成本过高。大金额的有留抵税的,如果我这张进项税是11576.72,我的销项税是74626.36,上个月留抵税是24711.03,现在系统会自动扣我这张进项11576.72的发票,要抵多少税的,才能满足交增值税是100以内的
老师,我们公司每个月是大概100万的原材料进项发票,月底就是工资加原材料结转主营业务成本,但是这个月我们有800多万的房产税发票抵扣,这样的话这几个月就只有工资结转主营业务成本了,那主营成本少了不是最后利润每个月增加好多呀,这样肯定是不合理的,该怎么做账呢
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
原则上来说按什么做呢
费用发票的话有比例的吗
原则来说,是按实际发生的做。
那费用大概做多少
费用是按。费用是按实际发生。
那一个月有些费用没到,有些到了很多的话也都做进去吗,留下来的全部进项发票不用算也给全部做进去吗??
您好您好,实际发生的业务研究做账。
进项是不计入费用里的,是可以抵扣的。
那我这个月比如说销售开了100万,货进了好几百万,那我几百万都给他抵扣掉吗
可以呀可以呀。抵扣不了的会留底。