这个不需要视同销售的,直接计入费用就可以的

老师您好,外购货物赠送给员工,属于视同销售吗?进项税要怎么处理呢?
增值税不是规定了视同销售的几种情况吗?我现在想问将自制产品赠送给客户,属于其中那一条,我分不清楚了
老师,你好这道题(8)购进矿泉水一批,70%赠送给公司运送的旅客,视同销售,为什么购买的汽油90%用于公司运送旅客不视同销售啊?
请问为什么用于无偿赠送关联企业部分的可以抵扣,这种情形不属于视同销售吗?
老师,你好,请问我们买了购物卡赠送客户属于视同销售吗?什么情况的属于视同销售
老师,跨年红冲发票需要更正哪些报表,会计上如何处理
老师付款方是待清算账户,收款方是自己账户,怎么写分录
老师 材料采购是一级科目撒 那他下面会设涉及那些二级科目和三级科目呀 我们是制造业 生产研发 销售
小规模纳税人,第四季度开票金额超30万,都是普票,全年开票金额未达120万,是否符合小规模纳税人增值税税收优惠政策,第四季度的增值税要不要交
老师你好,我这边24年8月认证了3张进项,后来发现不能用,就在9月做了进项转出。 现在税务局要求我要更正申报,在8月当期做进项转出,如果正常更正申报8,9月申报表,我就要先补税,后退税,还不一定能退出来。 请问,有没有什么办法,能让更正时两月相抵,不交不退?
购买老鹅22631斤单价14.99元,=339238.69元,实际付款339460元(收购清单上写的),可以吗?
老年好! 公司管理用车计提折旧用平均年限法计提假设30万,5年一年提6万,这一部分是不含税金额计提吗?一年6万分月提还是一次性提? 是专票具体分录能详细说一下吗?谢谢老师!
老师 ,公司举行元旦活动,购买水杯用于赠送客户,应该如何入账?
公司名下有车,注销的时候怎么处理?
老师,请问,我们是一家中医馆,之前员工交了 500 中药定金,然后现在 500 在员工工资里面还回去了,我把之前的余款做了应收账款,借:应收账款,贷:主营业务收入,现在这个应收款怎么样冲掉,我当时做 500 定金的时候是,借:银行存款,贷,主营业务收入
那是什么情况的需要视同销售
自己生产的产品,送给客户,就要视同销售的
如果是购进的东西再送出去呢?
进项税不进行抵扣就可以的
意思进项税没有拿来抵扣的话你送给别人是可以作为费用来,不用视同销售吗。
如果购买的是固定资产送给了客户怎么做分录
这个不抵扣,直接计入费用就可以的