你好 借:银行存款200 累计摊销 贷:无形资产 应交税费—应交增值税 资产处置损益(或借方)

您好,公司转让无形资产,账面无形资产70万,公司转让无形资产200万,开出了发票,怎么处理账
4.甲公司以300万元的价格转让一项无形资产。该项无形资产系甲公司以360万元的价格购入,购入时该无形资产预计使用年限为10年,转让时该无形资产已使用5年。要求:编制该项无形资产转让的会计分录。
关联子公司之间转让无形资产,无形资产的出让方账面没有无形资产原值及摊销,请问出让方和购买方账务处理要怎么做。
老师,您好!请问下公司的研发费用做账都己经费用化了,但公司是有专利的,后续专利权转让,会计账务怎么处理?账上是没有无形资产,因为全部费用化了,但又有无形资产转让
老师,我公司接受无形资产投资,已经出评估报告,无形资产已经转到我公司名下,账务处理只做了接受无形资产投资 借:无形资产 贷:实收资本。但是未收到发票,这种情况下,无形资产能不能摊销?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
选项A,不是不影响损益吗?
不做营业外收入~处置非流动资产利得吗?
那是很早年的做法了
那税法上是认可哪种,做汇算清缴的时候要调整
税法对您的入账方式没有强制规定。
那无形资产转让卖200万,发票上的金额198万,税金额2万,那198万做营业外收入?
是的,这个说法是正确的
那无形资产账面价值70万,开出的发票200万,金额198万,税费2万,我做账务处理,借:银行收入200万,贷方#无形资产70万,贷:应交税费2万,贷:营业外收入~处置非流动资产利得128万
你好,可以的,完全没问题
那这样的话,不按发票的金额来确认营业外收入,那收入不是少了吗
营业外收入不与发票一致的
那如果按着发票上198万做营业外收入,合计吗
不合适,营业外收入是收支净额