借:预付账款,贷:银行,分月摊销:借:管理费用等,贷:预付账款

老师 我单位对外出租房屋 合同签订是2021年4月到2022年3月 对方2022年4月才给我付全年租金 之前我也没开票 没确认收入 现在我收到钱了 也开票了 怎么做账啊 具体分录是啥
老师,想问下房租季度支付,2021年12月付2022年1-3月房租,2022年1月收到专票且在这个认证抵扣了,这个房租怎么分摊啊,分录是什么?
每月公司房租11.3万,如果现在是12月,12月5号我银行付了12月房租11.3万,这时发票没回,要次年1月才回票,不含税金额10万,税金1.3万。我想问,12月付房租到次年1月这个期间分录,是怎么样的呢
老师,请问,在1月付房租1年的2022,做了借预付款 贷银行,摘要写支付房租,到5月收到发票,摘要怎么写?分录写成,借长期待摊,贷预付,借制造费用—房租,贷长期待摊
老师就是我们是没有先付房租,现在我们是还只付到2022年8月的房租,现在我们付钱付到12月的房租,这个要怎么写分录
有人懂统计局的B203财务状况表。统计局的人发了一段文字你好,接工信局通知,填报财务月报时需把控增加值率指标(收入法增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余),主管部门下达目标值23%,报送数据尽量确保增加值率不低于15%。另外请规范账务归集,扎实做好2026年月度财务报表与年度报表的数据衔接,确保前后数据连贯一致,感谢配合。我都不知道怎么做了
老师您好,去年成立了分公司,分公司独立核算,企业所得税没有合并到总公司申报,应该怎么调整
老师:电商行业,在月报的时候开票和不开票的收入都报了,季度最后一个月统计销项和进项的时候,之前第二月报的未开票收入里有需要开票还没开给对方,那么在第三个月需要交多少增值税的时候,我是不是要把第二个月需要开票的部分加上?
老师,老师,今天是增值税申报最后一天,上期四月留抵进项税额是税务平台后台的0,还是科目余额表上我标红色方框的金额,老师,帮忙看看,谢谢。我好勾进项票,
老师你好,请问一下暂估的原始凭证应该怎么做?
本月冲销了前期的外销发票,比对时出现异常,主表金额是负数跟附表一致,但是提示说本月免税发票金额是0跟附表不一致,强制提交申请了,那现在要等结果吗?还是直接提交缴款?
应收,应付,预收预付正负数代表什么意思呢,可以大白话容易懂理解吗
郭老师,电商出口和一般贸易出口有哪些不一样的地方,需要我们会计申报什么数据,比如申报清单,,,收汇申报
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
我这个是专票哦,那税额那部分怎么做账
一般纳税人的话可以记进项税额。