您好 借:制造费用 3700 管理费用1 500 贷:银行存款5200
会计用银行存款支付本月水电费计5200元其中各车间分配3700,厂部分配1500
(2)支付水电费。2020年2月29日,本月水费共计4284.00元,按各部门耗用水量进行分配(见题表11)分配率保留两位小数,尾差计入管理费用。出纳提取现金支付给淄博鸿基物业有限公司。填写水费分配表算出各个车间的分配准、分配率及分配金额。使用部门用水量铸造车间210机械加工车间150装配车间90机修车间72配电车间60厂部30
(2)支付水电费。2020年2月29日,本月水费共计4284.00元,按各部门耗用水量进行分配(见题表11)分配率保留两位小数,尾差计入管理费用。出纳提取现金支付给淄博鸿基物业有限公司。填写水费分配表算出各个车间的分配准、分配率及分配金额。使用部门用水量铸造车间210机械加工车间150装配车间90机修车间72配电车间60厂部30
支付本月水电费共计6400元,其中车间水电费4400元,管理部门水电费2000元,款项以银行存款支付,做会计分录
用银行存款支付本月电费5000元,其中车间用电4500元,行政管理部门用电500元。会计分录
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
灵活人员购买社保和挂公司购买,对日后退休有什么不用的影响?
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?