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老师,我想请问一下,我们是制造业出口单位,目前有笔合同,CIF价格1000美金,海运费200美金,FOB价格800美金,这个分录我应该怎么做?你把美金看成人民币帮我写一下分录吧,谢谢!我目前是开票 借方:应收--XX单位 1000 贷方:主营业务收入--1000 拿到海运费发票 借方:管理费用--海运费 200 贷方:应付账款--XX单位 200 我朋友的分录借方:应收--XX单位 800 贷方:主营业务收入--800 拿到海运费发票 借方:管理费用--海运费 200 贷方:应付账款--XX单位 200

2022-02-24 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-24 10:49

你好;       借银行存款 -人民币 贷银行存款 -美元 ; 差异 走财务费用- 汇兑损益  

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快账用户3282 追问 2022-02-24 10:50

老师,你看我的分录 哪里不对 暂时忽略汇兑损益

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齐红老师 解答 2022-02-24 10:52

 你好; 按照fob价格确认收入,运保费记入销售费用 核算的

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快账用户3282 追问 2022-02-24 10:55

我确认收入的时候已经把海运费去掉了,那我再把海运费当做费用,那不是运费冲减两次了?我想不通这一点。如果按照CIF确认我还能理解海运费做费用

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齐红老师 解答 2022-02-24 10:56

 你好;      实际中 是  按照   fob价格确认收入的  企业出口货物的销售收入,以离岸价(FOB价)作为记账基础,并以此为计税依据计算

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快账用户3282 追问 2022-02-24 11:19

海运费呢,我主要这个问题

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快账用户3282 追问 2022-02-24 11:19

老师你要看我上面的那一段话,帮我看一下,哪个分录对。我主要纠结这个

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齐红老师 解答 2022-02-24 11:21

 你好;          借方:应收--XX单位 800 贷方:主营业务收入--800 拿到海运费发票 借方:管理费用--海运费 200 贷方:应付账款--XX单位 200  按这个来写   

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快账用户3282 追问 2022-02-24 11:24

按照CIF做的话,海运费就是冲减收入的,应该就是营业收入实际为800 如果按照FOB价直接确认收入800,那海运费为什么还要做一遍收入?

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快账用户3282 追问 2022-02-24 11:25

按照CIF做的话,海运费就是冲减收入的,应该就是营业收入实际为800 如果按照FOB价直接确认收入800,那海运费为什么还要做一遍费用?不是在800收入的基础上又冲减一遍?

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齐红老师 解答 2022-02-24 11:30

 你好;  你们   规定是按 这个   fob价格确认收入的   ; 你第一个是按1000元来做不对哈   

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快账用户3282 追问 2022-02-24 11:36

老师,我发一张图片你看一下,正常的分录

老师,我发一张图片你看一下,正常的分录
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齐红老师 解答 2022-02-24 11:41

实际中我是看到    运费要计入费用去的 ;   如果你按  CIF做的话,海运费就是冲减收入的,   ; 但是你上面做1000元的时候也没有去冲 费用的    

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你好;       借银行存款 -人民币 贷银行存款 -美元 ; 差异 走财务费用- 汇兑损益  
2022-02-24
同学你好 你这个不是有分录吗
2022-02-24
1,你这是按实际使用当月就要交这税的,如果没交,可能是有滞纳金的,按实际占用面积 计算 2,对的,正确的
2020-06-09
这个第一个问题是暂估入库应该是借原材料2000贷应付账款暂估应付款2000的呀。 然后月初的时候做一个相反的分录,把上面的分录冲掉。
2021-01-02
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-12-27
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