那你要看下那里不一样了 核对明细
老师,新年好!我们建筑工程公司刚成立一年半,一直处于亏损,现老板在以前的老项目有结算尾款可取出,老板想以新公司的名义跟甲方签订劳务合同,开票收款,合同金额1000万-2000万之间,若想避税,出5%的税金,该怎么操作为好?谢谢!主要交的是哪些税?我们公司还同时开过其他专票,如建筑工程、租赁等。
老师,请问可以从哪些方面分析呢? 老板的两家公司合作同一项目,老公司做前面工序出售给新公司,由新公司出售给客户,现在新公司账上应收款客户为几十万,老公司账上应收新公司为几百万,老板要求重新核算双方的成本,找出货款差异?
我司在10月份时将两个不同的业务分离,成立了一家新公司。老板要求新公司10月前的收入成本属于老公司,10月后属于新公司。同时要把11月到现在新公司收的10月前的应收款还给老公司,付的10月前的应付款收到新公司,还有11月后新公司的很多费用也是老公司支付的,现在一律要算清楚还回去。现在要从11月初开始建账,请问有什么快速的方法吗?没有11月的期初数据,只能盘点出现在的数。
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用(如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付,供应商按季在返还给公司)需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票可新公司未收到款,但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司),中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万,其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱(收到了a公司的专票)如何做账
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用(如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付,供应商按季在返还给公司)需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票可新公司未收到款,但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司),中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万,其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱(收到了a公司的专票)如何做账
老师,这库存商品怎么入账,要不库存商品就少了
公司和公司借款,要弄借款协议吗?
老师您好,我预收外汇快到30天了,我要上外汇管理局申报预收款如填预计出口时间8.20号,然后实际出口9.20号,出口后做该笔预收款核销对吗? 上述问题是我问另个老师说的,可我问当地外汇管理局说出口时间与预计时间不一致,出口后做一个修改预收款的出口时间为实际出口时间就可以,不用核销。是不是每个地方不同操作呀? 我这边收汇是提交关单资料齐后去银行提汇,不用上外汇申报,只有预收超30天才需要到外管局操作。
老师,去年2月收到的政府拨付基础设施建设资金,收到时, 借:银行存款 贷:递延收益,现在工程建设项目即将完工,是不是就要按月摊销?借:递延收益 贷:其他收益,汇算清缴怎么处理?
老师你好!现在有A公司是甲当法人,现在有成立了B公司,甲又当法人,如果A公司有税务影响会影响关联公司吗?B公司当法人对公司有什么影响,老师给指导意见
现在企业所得税税率是多少?
一般纳税人去年开具的普通发票,对方已入账已付款,现在是否可以红冲重新开具是吗
老师,您好,契税交了会有一个什么凭证来证明我交了
老师好:请问劳务发票一般纳税人税率是多少,小规模税率是多少,谢谢啦
老师,公司为有限责任公司,注册资本1000万,A认缴出资510万元,那是不是说这510万A都是要出的。
两个公司独立核算的。现在只有新公司的发货数 开票数 及客户欠他们的货款?如何分析?
这个就是按照明细核对的