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我们是第三方停车收费服务系统公司,我们代客户收取通车费1000元,扣一定比例手续费100元,余额900返还客户,我这边应该如何做会计分录

2022-02-24 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-24 16:43

你好,停车费的发票不是你们单位开出去的,是你的客户是吗?

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快账用户3952 追问 2022-02-24 16:48

停车费单位发票是客户自己用手撕票给停车车组,我们只是第三方代计时收费的公司,那100元是我们的收入,那900要返还使用我们系统的客户公司公户,那么那900我们应该计入什么科目

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齐红老师 解答 2022-02-24 16:48

借银行存款1000贷,其他应收款1000, 借其他应收款1000贷主营业务收入、应交税费、银行存款900。

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你好,停车费的发票不是你们单位开出去的,是你的客户是吗?
2022-02-24
你们提供了服务才收到款的吧
2025-08-19
借:银行存款98 应收账款2 贷:主营业务收入        应交税费-未交增值税 借:银行存款2 贷应收账款2
2025-04-28
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-03
您好,那您也得按全部金额申报纳税
2022-04-09
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