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老师,公司需发放给职工年终奖,以下相关的账务处理对吗 计提时 借:管理费--职工薪酬--年终奖 货:应付职工薪酬--年终奖 发放时: 借:应付职工薪酬--年终奖 货:银行存款

2022-02-24 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-24 17:05

你好,是的,是这样处理的

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快账用户6422 追问 2022-02-24 17:07

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-24 17:10

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,是的,是这样处理的
2022-02-24
年终奖就是工资的另外一个形式,不是福利费
2023-01-05
你好。1  要计提的; 和工资一样的分录 只是明细科目变下即可 ;   你跨年了哦 ;  你   不能直接走管理费用 ; 要做     借 以前年度损益调整   ,贷应付职工薪酬,付年终奖的时候:借:应付职工薪酬,贷:银行存款   ;  借利润分配未分配利润贷 以前年度损益调整   
2022-02-18
这是计提分录,还要做发放分录
2025-10-10
您好 计提年终奖 借:管理费用-工资140000 贷:应付职工薪酬 140000 发放年终奖 借:应付职工薪酬140000 贷:应交税费-个税 4200 贷:银行存款135800 申报个人所得税交税 借:应交税费-个税4200 贷:银行存款 4200
2024-03-13
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