同学你好 对的,这样做分录是对的
老师,公司需发放给职工年终奖,以下相关的账务处理对吗 计提时 借:管理费--职工薪酬--年终奖 货:应付职工薪酬--年终奖 发放时: 借:应付职工薪酬--年终奖 货:银行存款
请问老师,年终奖5000,基础工资6000。那么会计分录是这样吗? 借:管理费用-应付职工薪酬 11000 贷:应付职工薪酬-应付职工工资 6000 应付职工薪酬-奖金、津贴5000
老师您好,计提年终奖分录 借管理费用—职工薪酬 贷应付职工薪酬—职工工资 这样对吗?
发的年终奖,是否可以记账 计提时, 借:管理费用-职工薪酬-福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 发放时, 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款 这样?
老师,做年终奖时 借:管理费用-工资140000 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬4200 贷:应交税费-个税 发放时 借:应付职工薪酬140000 贷:银行存款135800 应付职工薪酬4200 这样对吗
老师 购买700万的厂房要交哪些税
老师:您好!有一个股东当时收购股权是672000元,是占股2%,股权原值是650000元,现在他要把股权转给他儿子,哪我填股权原值是填 672000元还是填 650000元呢?
邮政开票入账只开6%入账可以吗
你好,老师,今年1月份个人股东转让股权给企业,以15万转,合同写明3个月内转,到现在8月想分几笔转股权转让款给个人股东,请问这样可以吗???税局认可的吗??
老师,我公司为一般纳税人,公司名下一辆车报废回收给废品公司,请问怎么开票?税收名称写什么,税收编码是?
老师,我们公司这个月收到一个新公司的一笔投资款,是货币资金,回单上也写了投资款,等于就是实缴了,那么我们直接再做一下工商变更就可以了吧?然后我下个月再申报缴纳印花税就可以了对吗?
老师,这种国外的增值税发票可以做费用吗
零售行业进项400多万,销项100多万,实际财务报表销项实际做的,进项做了跟销项差不多的金额,现在税局比对成本过多,且没有库存商品,这种情况现在怎么给税局做解释
发票已经交完税了,还能不能红冲
老师,增值税专用发票抵扣联是按收到发票的开票月份每月装订,还是按抵扣月份的发票金额数量装订,还有计算抵扣的票据是不是要复印一份和当月认证抵扣的专票抵扣联放在一起装订?