你好; 你们开票给客户 了吗? 甲方开 发票 包括了 快递费吗

老师,我们公司和一个大公司甲合作。甲和淘宝合作就是浇水送酱油。我们公司是负责把酱油快递给客户。我们从甲公司购买酱油并通过快递公司送出去。费用是甲公司给我们,并且是服务费发票。请问我们能不能按成本价来做结转?
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师你好,我们是写字楼物业公司(一般纳税人),如果A租户与甲方签了租赁合同,但是用B公司给我们物业公司转物业费,并且做了一个付款授权书,授权书大概意思是A公司委托B公司支付租赁合同中的费用,并且同意出租方将发票开给B公司。请问老师我们物业公司和甲方能都开发票给B公司
老师你好,我们公司给客户提供代收款的业务和配送业务,然后赚取一定的服务管理费,这个代收款的业务如何才能合法合规,我大概了解了一下,是要签订协议书,但是就存在一个问题,就是我们的供应商很多,经销商也很多,如果要求所有的客户都签字的三方协议是难以落实的,是否能拟订一份三方的合同,规定好这个代收代付协议,在合同中做明确的约定,由我们来帮代收货款,供应商假设是乙方,经销商是甲方,然后我们公司作为丙方,然后合同中约定,甲方为我们所有的经销商,乙方为我们所有的供应商,然后我们签合同时,经销商客户在甲方签字,供应商客户在乙方签字,然后我们把所有跟甲签的跟所有跟乙签的合并着看,这种方式是否可行
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,请问一下小规模纳税人车辆购置税加价税合计入固定资产。一般纳税人按照不含税金额加车辆购置税入固定资产是不?我怕我整错
老师,申请了几百块的企业所得税退税,一直没申请通过,也没有退回,一般是多久才有消息的呢?
老师,公司在抖店上销售矿泉水,公司现开票给平台,这个是按主营业务收入处理吗?
4月基本工资是5000,月公休5天,只休2天。实际出勤28天。我们日工资是用5000÷30=166.6666667(自然月天数)算。请问4月工资怎么算?
老师您好,去年某资产达到预定可使用状态预转固了,当时安装费未结算完。今年安装费竣工结算了,补开安装费发票,财务上增加资产原值。比如该资产原使用年限10年,已使用1年,残值率5%,安装费在本月即5月份开具,财务上折旧是不是按【(原值+增加值)*0.95–已计提折旧】÷剩余年限,这个折旧是从5月份开始按新的计算还是6月份
股东投资实缴到位之后,再对公司的注资计入投资款还是往来款合适。如果再备注投资款的话,计入资本公积会有哪些后果
2025年社保只计提至今未缴纳,汇算清缴需要调增社保吗?
各位老师大家好,就是原材料这块实实在在做了账务,但是对方是一般纳税人,没有开进来发票,税务在做汇算清缴不认可,人家只看发票,然后企业是个人独资,交经营所得那种,这个130万利润,下来交多少税,老师指点一下
出口退税 记账汇率如何确定
老师,我想问一下,我们是医院,当时医保款计入应收账款,回来的时候账务处理都正常做账,现在后期医保局发现有超限收入,现在让我们退一部分钱过去,这个账怎么做呢
客户一般不要票,我做未开票收入来申报增值税
甲公司和淘宝签订的是这个服务,他们开票是服务费。我和甲公司是服务费发票,还有商品酱油的发票
那你报无票收入报税即可 2. 服务费 给你; 你做其他业务收入 ; 酱油你做 成本去 ;
酱油和快递费做成本
不能做主营业务收入吗?
服务费能不能做主营业务收入
你好; 你们是主营业务吗?是主营业务 才做主营业务收入的
我们就这一个项目。。。
还想就是购买酱油是4元,结转出去能不能也是4元呢?
你好; 那就计入主营业务成本去的 ; 买的计入库存商品。 送客户:借 主营业务成本贷库存商品 ; 收到钱:借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
老师,买酱油4元,卖出去也是4元。没事吧?
你好; 平价 怕有风险的; 长期会可能怀疑你们 低价销售的
可是我们就是这样做的。。。
能解释清楚吗。赚就是服务费
你好; 那你们 这个平价长期这样 不好解释清楚的;
老师,可我们就是收服务费。酱油又没增值。。。
你好 ; 那税务局会认为 你在销售酱油的 应该按市场价来报税的
酱油是浇水送的,也不属于在市场上卖。淘宝的农场浇水就有送。
你好 ; 视同销售; 视同销售处理 会按是市场价
那我进货4元,卖出去4.1。这样行吗?
如果按市场价结转,那我们公司没得赚。。。
你好; 我只是提醒你 长期这样会有风险 ; 你最好是 还是适当赚取点钱