其他应收指需要收回来的非货款款项
老师:2241其他应付款,2202应付账款有什么区别,什么时候用2241其他应付款,什么时候用2202应付账款?
老师,应付账款和其他应付款的区别是什么?什么时候用应付账款,什么时候用其他应付款?
老师 其他应收款和其他应付款科目怎么使用呢 为什么有时候用其他应收 有时候其他应付呢
老师,什么时候用其他应收款,什么时候用其他应付款,感觉很难区分啊
其他应收款和其他应付款在报销的时候该怎么用?
老师,税务局让我把2022年8月一张已经抵扣的专票,现在需要转出,请问怎么做分录?
请问下老师,购买电脑的时候,因为有券,实际支付比发票金额少,少的一部分金额做到哪里比较合适,营业外收入吗
老师我是三十三期的学员 我在电脑账的3月份19号凭证结转费用,20凭证结转所得税费用,为啥不能一起结转,不都是费用吗?老师我没明白 ,请给我讲解一下 谢谢
老师:建筑行业可以以发票确认收入吗
老师,取得专票价为1000元,税为60元,实际报销为900元,分录为借:管理费用 849.06,应交税费-应交增值税-进项税额 50.94,贷:银行存款 900,抵扣勾选时税是60元,差额9.06元需进项税额转出记入贷方,借方记入什么科目呢。
工资一年超过多少钱有个人所得税
老师生产制造业出口退税,期末有留抵税额,留抵税额要做账务处理吗,还有没有用完的留抵税额要做账务处理,免抵税额为0
非首套房又租房住的可以选择申报住房租金扣除吗?
老师去年工资多计提了,今年还可以冲销吗
老师,公司名下的写字楼物业被老板朋友几家公司挂靠了公司注册地址,请问这个要怎么处理好?
其他应付款指的是需要支付的非货款款项
像买的固定资产不是银行存款付的 为啥贷方科目用其他应收款呢
同学看到的分录是付款的分录吗?还是收到发票呢?
是的 收到发票的
收到发票,因为还没有付款或者是已经付款了,同学可以去看下,应该是已经预付过了,然后这个供应商在其他应收款有借方余额,收到发票后冲销
还有假如从私户往公户转钱,贷方是其他应收还是其他应付
转入挂其他应付,转出挂其他应收,不过实操中为了更加清晰会按照平时的规律(比如,平时都是其付,那收进来就挂其付借方就好)