你好 入库的时候你们做的是固定资产,然后领用的时候又是做了固定资产,是这么理解吗? 你们是做固定资产卡片的吗?如果是卡片的,建议发票到了在做固定资产 要不你领用了做了一次卡片,那发票到了你怎么调整?主要是怕你领用的时候,价格和发票的不一致。
老师,我们的原材料暂估入库了,领用的时候也是按暂估入库的价格领用,做成产品之后,我们是放入固定资产里面摊销呢,下个月开出票来全部红冲,重做?
老师我以下是我公司融资租入的固定资产,但是我现在只有合同。还没开发票,我按这个怎么做入固定资产呢,要换算成不含税价来入固定资产挂往来吗,那以后发票来了进项税额那个金额怎么处理呢
老师,员工报销公司购买电脑的费用(超过5000元),然后我们财务做账软件里有固定资产系统这个模块,但是我们在固定资产系统录入增加的资产,这个系统就自动生成下面这样的分录凭证了: 借:固定资产 应交税费(进项) 贷:银行存款 但是这样的话,就体现不出来,员工报销的费用了,这怎么办呢?
老师好,我们是所有物资都要入库,然后分别领用!材料领用下生产成本!如果来了固定资产,领用下固定资产?但是发票来了后,也是同样下固定资产,这样的话是不是重复下了?请问怎么解决?
老师好,我刚来一家栏杆百叶制造业公司,跟库管沟通了一下,购入的主要材料钢管是以吨数称重买回来,但是库管要数根数,然后生产领用也是以根数领走,大部分辅料都是以包,件买回来的,但是会生产领去过后还会剩下一半,怎么核算成本呢?
注册资本100万 股东打款150万 超过的50万要怎么做账
请问印花税实际报税中,这个减免税额表在哪里?应税凭证名称,是写记账凭证的名称吗?比如记字1号凭证?
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税和房产税?
老师,本年资产负债表的未分配利润的期末减去期初就等于利润表的本年累计是吗
客户的销售单据名称是否需要和开票单位名称保持一致
老师,设备的折旧费入制造费用的,像过磅和环保这种设备是不是不应该计入制造费用入生产成本
公司6月份升为一般纳税人,5月开进来的专票,6月能抵扣吗
老师您好,5月份新成立的公司,季末资产是0.2万元,在填写所得税申报表的时候,季初是写0吗?季末写0.2,人员呢,五六两个月份给法人一个人申报着个税,季初写零? 目前这两个月没有收入,只产生了管理费用工资,利润表内收入成本是零,利润总额是负数,提示低风险,继续申报就可以吗
老师我老板叫我兼一下他的一个停产企业的税务申报工作,6月份做了零申报,但在做季度财务报表申报时发现前面会计申报的财务报表数据和会计做账的财务报表期末数和年初数都不一致,差距太大,我不知道怎么继续申报了,一般不是要和财务软件里的报表数据一致吗?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的报表数据填写吧?
老师,我在桌面上Excel表里把逾期天数用公式设定好,然后上传到企业微信文档里,隔天再打开企业微信文档,为什么逾期天数不更新呢?同样桌面上的可以更新
入库的是以材料入库,领用是以固资出库。发票来了也是下固资,就是领用的时候我该怎么下科目?
领用如果也是下固资,肯定就重复了
所以我不知道怎么下
领用的时候你可以做借在建工程
票到了之后,红虫在建工程做固定资产。