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收到行政管理部门用电费增值税专用发票一份,款项已在上月预付(上月已经通过其他应收款进行处理)怎么写会计分录

2022-02-25 08:56
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-25 08:57

借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应收款。

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借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应收款。
2022-02-25
您好,是没有没问题,但是您未付款应当是其他应付款
2022-01-14
借:管理费用-电话费 1200 应交税费-应交增值税(进项税额) 108 贷:银行存款 1308
2024-03-20
借其他应收款 贷应交税费应交增值税进项转出
2025-06-14
你好,学员 借预付账款38400 应交税费应交增值税4992 贷银行存款 借制造费用25600 管理费用12800 贷预付账款
2022-12-03
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