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老师21年3月调过20年的账,所以20年年末和21年年初数对不上,有什么办法可以调整21年的期初和20年的期末能对上呢

2022-02-25 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-25 10:50

你好    你们是不是报表勾稽有这个差异金额了 ?  

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快账用户8481 追问 2022-02-25 10:53

老师你看看这是20年12月和21年12的资产负债表

老师你看看这是20年12月和21年12的资产负债表
老师你看看这是20年12月和21年12的资产负债表
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齐红老师 解答 2022-02-25 10:55

 你好;   要看你做了什么分录 。     

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快账用户8481 追问 2022-02-25 10:59

直接在20年的账套里面调整的数据,账对上了,就是和21年的期初对不上,现在想把21年的期初和调整过的20年的期末数对上,主要想结果期初和期末数衔接问题

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齐红老师 解答 2022-02-25 11:04

 你好;  期初你调整过 以前年度损益调整 或者 利润分配科目的。 就是会导致你期初不对的   ; 会有一个差异金额   

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快账用户8481 追问 2022-02-25 11:07

那在21年怎样调整这个差异数

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齐红老师 解答 2022-02-25 11:11

 你好;      你系统软件是调整不了差异的;  好多软件调整不了这个差异; 你就记住这个差异即可   

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快账用户8481 追问 2022-02-25 11:14

申报和出汇算报告这个数据过不了

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齐红老师 解答 2022-02-25 11:20

 你好;   你申报税务系统的  自己导出来 重新调整下载上报   

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快账用户8481 追问 2022-02-25 11:22

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-25 11:24

 不客气的。 就得麻烦你自己调整下才行   

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你好    你们是不是报表勾稽有这个差异金额了 ?  
2022-02-25
 你好 ;  这个看你系统是否允许; 实际中很多系统不允许改期初; 那么你就  报表勾稽关系会有这个差异 ;你就记住即可 ; 2.    调整21年期初数据   
2022-08-12
您好!21年做这笔费用是通过以前年度损益调整科目来做就可以了的
2022-03-30
您好,负债表是用科目余额表编制的,对不上的是不是往来科目,这里是经过重分类的, 我们工作中用到的重分类总结如下 资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 比如 应收账款科目借方余额100,明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200,明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示
2025-06-25
你是说这三个表的勾稽关系吗
2022-09-14
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