同学你好 这个差额是零就可以
老师,我们是建筑总承包企业,把劳务分包出去了,收到分包方的劳务发票,写着建筑服务*劳务费,可以吗
老师,建筑业总承包分包出去收的发票可以在当地预缴的时候进行零申报吗?
老师,建筑业总承包差额预缴增值税时收到分包方的发票必须是普票吗
老师,请问∶建筑企业(差额增税)总包方,在异地预缴税款时,需要有分包方的完税凭证才可以抵扣分包方的吗?
我们是建筑分包,从总包那边分包了一项工程,那现在我们开了进度款发票给总包,总包在当地抵扣了进项,那总包在预缴的时候是否可以抵扣这部分进度款
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
怎么算差额是零?
收入减去分包的金额
可以这样理解吗,比如去预缴的时候收入为200万,分包提供的发票也是200万,差额就是为0了
同学你好 对的 就是这么回事
需要预缴企业所得税吗?
那老师一般去预约预缴的话零申报的资料要怎么填写?
同学你好 所得税是按照利润来预交的
那如果我这样去把分包的发票进行零申报的话那我就没有利润就可以先不用交企业所得税吧?
嗯 这个就不用预缴栏
那这样去零申报的话 需要带上当次抵减的对应发票复印件以及分包合同(发票和合同需要带原件吗)
同学你好 都是电子税局申报的
异地项目不需要去当地税务局处理吗?
同学你好 对的 电子税局就可以做的
公司没开通电子税局的话是不是去税务局也处理不了?
同学你好 可以去异地税局大厅预缴
那需要填写的报表是哪些?
这个就是增值税申报表所得税申报表
就是增值税预缴税款表销售额填写收入金额 扣除金额那里填写金额 最后预征税额填写为0就可以吗?
所得税申报表可以用通用申报表吗
同学你好 嗯 这个是可以的