对的,现在的话可以直接在电子税务局里面操作,预缴增值税,就是用你的合同金额减去分包款的金额来计算。
请问我们现在给发包方开50万发票 也收到50万进项发票 根据规定 分包款是可以在预交时抵扣 现在我们挂靠那家公司硬是要让我们预交50万的2%的增值税 这样合理吗?这个预缴税款税务那边到时候会退吗?
老师,请教一个问题: 这边税务要求项目工程预缴要在次月的申报期才能预缴,但是总公司又要先预缴才能开发票,以前我们是当月先去税局预缴,然后拿完税证明到总公司开发票给发包方,现在税务当月工程款不让预缴,要等到次月申报期才能交,总公司 没有预缴又不肯先给开票,税务说如果是预收款的话,可以在当月预缴,现在急着开票想知道预收款和工程款预缴或者抵减的时候会有什么区别吗?现在是预缴时间对不上
您好,老师,我们公司是建安企业,2020年的时候,有5个外地工程,然后只开了一个外管证,有预缴一部分,另外一个是这个月刚开外管证,之前开的没预缴,其他的工地也没开外管证也没预缴,但是之前开票的税款,没预缴的在公司经营地已经都缴清了,像现在这个情况要怎么办
请教老师,建筑施工企业,小规模纳税人,异地施工,在项目所在地预缴税款的时候,增值税税额是按照收入额/1.01*0.01来计算并缴纳的。但是我们开给甲方的发票,由于分多张开的,所以将每张发票的税额加总在一起,得出的总税额与预缴税款时计算缴纳的税额少了2毛多钱,这种情况该怎么做账呢?就是说我们预缴税款时缴纳的比开出发票上面的税额多了2毛多。我这边做账的话应交增值税的税额记哪个数?如果是按开出发票上面的税额记,那预缴时多交的2毛多税务局会走退税程序吗?
老师我想请问哈,我们公司是建筑业,异地项目简易计税开的3个点专票,有劳务分包,454192.98,预缴时候已经扣了劳务分包款,我现在申报 我这张申报表这样填对么?
预付账款未收到票,且已经收不到票了该怎么调整科目
这题和预付年金有啥区?尤其是B答案,怎么就成普年金了?
老师,请问一下,我们是卖建筑材料的,其中有一个金属材料由另外一个公司提供材料包安装,我这个账怎么做?对方开票是制作安装,这个是包工包料自己安装的,我这个20万怎么入账?
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
老师 工商年报的即时信息需要填写吗
旅游景点的门票怎样合理入账
我的失业保险清算代付户,是什么意思
您好!老师麻烦问一下企业费用企业所得税前扣除比例百分比和范围是多少
我公司要购买一辆二手车,卖方是个人,只提供二手车销售统一发票。问过资深会计,卖方应该还需要开具一个增值税发票给我公司。但卖方不愿意开,我公司取得这辆二手车后还能做成本吗
老师汇算清缴时调表不调账,调的是什么表
这比方说你的合同金额100万,分包80万,那么你就是按照20万来计算预缴的增值税,一般纳税人2%,小规模3%。
老师,我们就是做的专业分包。我们公司不是总承包单位。只有总包单位才可以减去分包款后的金额来计算吧?专业分包的,该怎么计算?
如果说你把你的项目里面另外一部分还要承包给其他人,可以减的,如果说没有就不。
老师,你说的,预缴增值税,按照合同金额,就是开具外经证上的那个合同金额吗?
一般外经证和合同的价格是一样的,如果说你合同金额外经证不一样,那么以外经证的金额为准。
老师,现在自己可以在电子税务局里面操作预缴税款。那自己计算得不对,预缴的金额有问题,该怎么办?像几年前,我记得我们都是先自己计算一遍,再去税局,根据当地税局的要求来预缴。因为好像不同的税局,对于预缴的计税基数会不一样。
你直接在那个电子税务局里面把金额填写进去,它自动就会给你算出预交的金额了呀。
哦哦,还有就是,需要预缴些什么税款,上面也都是会直接显示出来的?比如,需要预缴增值税,附加税,印花税,企业所得税?
增值税,附加税,所得税,印花税
老师,我想请问一下,预缴的这些税款。都是可以抵减的吗?印花税也是吗?因为我看印花税的申报表里面好像没有已交的栏次可以用来抵减申报的印花税啊?
预交纳的,都可以进行抵减处理的
老师,您看一下,预缴了印花税的,是不是在印花税申报表的“已缴税额”里面填列?
是的,直接在里面填写就行了。
老师,预缴税款的,在电子税务局里面那个模板去填报?我以前只是去税局预缴过,我没有自己在电子税务局里面填报预缴税款的
你开了外经证之后,你的主管税务机关他会给你一个密码和账号,你登录进去填写。
老师,电子税务局,我们可以正常登录进去的呀。因为一直在申报纳税么?只是,我才换的新工作,我以前没在电子税务局里面预缴过税款。所以我想知道,在哪个模块里面预缴?
你是异地预缴,他会给你另外一个系统去申报。
老师,意思不是在电子税务局里面去预缴吗?还需要去另外的系统里面去申报预缴的?
他会给你一个申报系统的账户和密码,也是电子税务局,但是不是你现在这个。