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公司跟第三方公司合作,劳务费由第三方发放,然后开票给我司,收到发票如何进行账务处理?(打款5030元,其中5000元是劳务报酬,30是对方收费)

2022-02-25 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-25 15:19

同学你好 给你开的发票是全额劳务费的吗

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快账用户4099 追问 2022-02-25 15:27

人力资源服务*人事代理5030 备注:差额征税5000

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齐红老师 解答 2022-02-25 15:35

同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税

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快账用户4099 追问 2022-02-25 15:42

老师,您好,我觉得您没有看清楚我的问题。 首先我司收到发票,就不可能是借:银行存款,麻烦您看清我的问题好吗?我司不是劳务公司。

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快账用户4099 追问 2022-02-25 15:44

我们就是付款给了劳务公司,他们给我们开了纸张人力资源服务的发票,这个怎么账务处理?

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齐红老师 解答 2022-02-25 15:52

同学你好 你们做、 借管理费用/主营业务成本 贷银行存款 这样做

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同学你好,看这部分劳务是不是构成你们的主营业务的成本 借管理费用或者主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款
2022-09-03
同学你好 给你开的发票是全额劳务费的吗
2022-02-25
同学你好 你们这个收入是差额?你可以做无票收入,要交增值税的,打到个人帐户的是工资吗
2020-10-11
你好,学员,可以抵扣的 借管理费用 应交税费应交增值税 贷银行存款
2022-03-10
您好,可以作为成本的这种的
2023-05-23
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