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给客户的销售返利具体怎么会计处理,销售的蔬菜,给对方开具的免税普通发票,发生销售返利具体怎么处理?

2022-02-25 19:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-25 19:47

你好 可以给他开负数发票 重新开 冲你的收入 或者对方给你开正数发票 你做销售费用

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你好 可以给他开负数发票 重新开 冲你的收入 或者对方给你开正数发票 你做销售费用
2022-02-25
家税务总局关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发〔2004〕136号)规定,对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金,不征收营业税。商业企业向供货方收取的各种收入,一律不得开具增值税专用发票。 《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》(国税函〔2006〕1279号)明确,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。
2022-10-28
你好 现在可以冲原来收入 10%
2021-08-31
同学你好 你红冲你的成本
2023-06-26
你好 销售方开红字发票中收入  对方冲成本   
2021-08-27
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